您好 這樣寫分錄正確的
采購原材料發(fā)票和運輸發(fā)票2張發(fā)票可以做這一筆分錄對嗎?借原材料100+20 借應(yīng)交稅費進項稅13+2.6 貸應(yīng)付賬款113 貸庫存現(xiàn)金22.6
內(nèi)賬怎么做?有票的進項,借:原材料100 進項13 貸:應(yīng)付賬款113 還是借:原材料113 貸:應(yīng)付賬款 ?有票的銷項 ,借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:應(yīng)交稅金-銷項13 ?
內(nèi)賬中,無票的銷售收入怎么做分錄?借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?無票的進項,借:原材料:113 貸:應(yīng)付賬款 113,有票的就要做稅金?
材料入庫有運費分錄是不是這樣做? 借:原材料1萬+100運費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅1300+13 貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司1.3萬 貸應(yīng)付賬款B公司113 對嗎
已經(jīng)付了貨款 借:應(yīng)付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應(yīng)交稅費~待認證進項稅額13 貸:應(yīng)付賬款-113 l
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
要做稅金?
一般內(nèi)帳也做進項銷的