同學(xué)你好, 如果發(fā)票是同時到的,是可以的;
采購原材料發(fā)票和運輸發(fā)票2張發(fā)票可以做這一筆分錄對嗎?借原材料100+20 借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅13+2.6 貸應(yīng)付賬款113 貸庫存現(xiàn)金22.6
材料入庫有運費分錄是不是這樣做? 借:原材料1萬+100運費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅1300+13 貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司1.3萬 貸應(yīng)付賬款B公司113 對嗎
已經(jīng)付了貨款 借:應(yīng)付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅額13 貸:應(yīng)付賬款-113 l
原材料入庫,借:原材料 100 應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅)13 貸:應(yīng)付賬款 113 最后發(fā)現(xiàn)原材料不能抵扣,應(yīng)該怎么做賬?借:原材料 13 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)13 ?是這樣做賬嗎? 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13掛賬怎么處理?
生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據(jù)付款回單和采購合同做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據(jù)入庫單做借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負(fù)數(shù)原材料 貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費用做到職工福利費還是保險費呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
如果運費發(fā)票后到呢?怎么做分錄
同學(xué)你好 如果運費發(fā)票后到的; 借,原材料100 借,應(yīng)交閣費一應(yīng)增進(jìn)項13 貸,應(yīng)付賬款113 運費發(fā)票到后 借,原材料20 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項2.6 貸,庫存現(xiàn)金22.6
謝謝老師,還想問一下,我接手之前的會計運費都記入了管理費用!這樣可以嗎
同學(xué)你好,如果是商貿(mào)企業(yè),金額小的,可以計入管理費用;工業(yè)企業(yè)一般都是計入材料成本,這樣產(chǎn)品的成本才是真實的;