您好,職工福利費和教育經(jīng)費分別是多少
5、 某企業(yè)為居民企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率 25%,2020 年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入 2500 萬元。 (2)銷售成本 1100 萬元。 (3)發(fā)生銷售費用 670 萬元(其中廣告費 450 萬元);管理費用 480 萬元(其中業(yè) 務(wù)招待費 15 萬元);財務(wù)費用 60 萬元。 (4)銷售稅金 160 萬元(含增值稅 120 萬元)。 (5)營業(yè)外收入 70 萬元,營業(yè)外支出 50 萬元(含經(jīng)公益性社會團體向貧困山區(qū)捐 款 30 萬元,支付稅收滯納金 6 萬元)。 (6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額 150 萬元、撥繳職工工會經(jīng)費 3 萬元、支出 職工福利費 3 萬和職工教育經(jīng)費 26 萬元。 要求:計算該企業(yè) 2020 年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
2、某企業(yè)為居民企業(yè),2020年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入5000萬元。(2)銷售成本2100萬元。(3)發(fā)生銷售費用1000萬元(其中廣告費800萬元);管理費用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費35萬元);財務(wù)費用100萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費3萬元、支出職工福利費和職工教育經(jīng)費29萬元。要求:計算該企業(yè)2020年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
2、某企業(yè)為居民企業(yè),2020年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入5000萬元。(2)銷售成本2100萬元。(3)發(fā)生銷售費用1000萬元(其中廣告費800萬元);管理費用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費35萬元);財務(wù)費用100萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費3萬元、支出職工福利費和職工教育經(jīng)費29萬元。要求:計算該企業(yè)2020年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
3.假定某企業(yè)為居民企業(yè),某年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:詳細步驟和答案(1)取得銷售收入2500萬元。(2)銷售成本100萬元。(3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費15萬元);財務(wù)費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅|20萬元)。(5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費3萬元、支出職工福利費和職工教育經(jīng)費29萬元。要求:計算企業(yè)該年度實際應(yīng)交企業(yè)所得稅。
b.假定某企業(yè)為居民企業(yè),2018年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入2500萬元。(2)銷售成本1100萬元。(3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費15萬元);財務(wù)費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費25.3萬元,職工教育經(jīng)費3.7萬元。要求:計算該企業(yè)2018年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額。
對方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費返還給對方怎么做賬?
老師,供應(yīng)商開出的發(fā)票單價成本小于我們內(nèi)部全部費用合計成本單價,那我們按照哪個單價入成本呢?供應(yīng)商是2.23單價發(fā)票金額,我們算前期承擔(dān)品牌費使用、還有其他費用等加起來是3.01,那按照哪個價格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
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我想把進項稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學(xué)品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進項稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?