同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出基恩=50*13%
HQ公司為增值稅一般納稅人,適用的 增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材 料B,原材料按計(jì)劃成本進(jìn)行核算,B材料計(jì)劃單位 成本為每千克20元,2019年10月1日,該“原材 料”賬戶余額50000元,“材料成本差異”賬戶借方余 額5000元。甲公司10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購(gòu)入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅率為9%,計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
2.某公司為增值稅一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外購(gòu)的賬面成本為50萬元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元?
某公司為一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外夠的賬面價(jià)值成本為50萬元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元
某公司為增值稅一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外購(gòu)的賬面成本為50萬元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元?
有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎