同學(xué)你好,是的要交附加稅的
企業(yè)既有免抵稅額也有免稅銷售額,這兩個都需要繳納附加稅嗎?還是只是免抵稅額繳納附加稅?
企業(yè)銷售額不超30萬免征附加稅,但是繳納了消費稅就需要繳納附加稅嗎?
老師 小微企業(yè)月銷售額超過30萬 城建稅減半征收,教育費附加 地方教育附加就不減免了是嗎?
老師,小微企業(yè) 附征稅免征教育費附加,地方教育費附加 是月納稅銷售額不超過10萬,季度銷售額不超過30萬 納稅銷售額取數(shù)是銷售發(fā)票匯總表的不含稅金額 或者是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎?
老師現(xiàn)在要異地預(yù)繳稅款,優(yōu)惠政策月銷售額不超過10萬免征教育費附加和地方教育附加,企業(yè)6月總的銷售額超過了10萬,但是異地預(yù)繳的銷售額未超過10萬,那么這種情況下教育費附加和地方教育附加按照免征還是不免征申報
這種遞延所得稅資產(chǎn)負債年初有余額的,什么時候去抵扣?
給公司的車上的保險 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進項都直接計入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師