你好 免稅銷售額這個是啥

企業(yè)既有免抵稅額也有免稅銷售額,這兩個都需要繳納附加稅嗎?還是只是免抵稅額繳納附加稅?
生產(chǎn)型企業(yè)有出口也有內(nèi)銷,有出口貨物的免抵退銷售額,如何計算免抵增值稅稅額,是否需要繳納附加稅費呢
企業(yè)銷售額不超30萬免征附加稅,但是繳納了消費稅就需要繳納附加稅嗎?
請問免抵稅額什么意思?如果數(shù)據(jù)是紅色這種,27萬免抵稅額還有哪些會計處理呢?下個月需要繳納附加稅么?
老師好,生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人既有內(nèi)銷又有出口,申報免抵退稅后,產(chǎn)生免抵稅額,繳納附加稅,免抵稅額這數(shù)可以理解為出口繳稅,是實際繳納稅費,免抵稅額?當月應納增值稅才是當月實際稅負,這樣理解是有問題嗎
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
免稅行業(yè)要求進項稅做轉(zhuǎn)出,請問已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進項稅部分怎么處理
老師停車場是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊時是認繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財務軟件中沒有“研發(fā)支出勞務費"這個科目,請問可以在損益大類中自己新增設置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應納稅所得額怎么算?
請問老師電子稅務局收到繳納稅費信用降級提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報時10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對申報會有影響嗎
老師,24年的預收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當時沒做無票收入
就是收入分為免、抵、退辦法出口銷售額和免稅銷售額,然后出口退稅申報表有個免抵稅額,現(xiàn)在想問這個免稅銷售額是否需要交納附件加稅?還是只是和免抵稅額繳納附加稅?
免稅不需要交免抵退的需要。
在網(wǎng)上查詢到免稅好像也是要繳納附加稅,這里的免稅是指什么呢?
你好 免增值稅的 比如自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅
外貿(mào)出口免稅 前面我不是問你了什么免稅
外購的產(chǎn)品出口這個也是免稅申報,這個和農(nóng)產(chǎn)品的性質(zhì)一樣嗎?
你好是的,是一樣的。
就是外購的商品和自產(chǎn)的商品一起出口,外購商品是免稅申報,自產(chǎn)的商品免抵退申報
你好,一個公司不可能出現(xiàn)這兩種情況的。