納稅銷售額取數(shù)是銷售發(fā)票匯總表的含稅金額

老師 小微企業(yè)月銷售額超過(guò)30萬(wàn) 城建稅減半征收,教育費(fèi)附加 地方教育附加就不減免了是嗎?
老師,小微企業(yè) 附征稅免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 是月納稅銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 納稅銷售額取數(shù)是銷售發(fā)票匯總表的不含稅金額 或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎?
老師 按月納稅的月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元,以及按季度納稅的季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元的繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金。 月銷售額是含稅還是不含稅的呢?
小規(guī)模有這個(gè)政策嗎按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育附加。
老師現(xiàn)在要異地預(yù)繳稅款,優(yōu)惠政策月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免征教育費(fèi)附加和地方教育附加,企業(yè)6月總的銷售額超過(guò)了10萬(wàn),但是異地預(yù)繳的銷售額未超過(guò)10萬(wàn),那么這種情況下教育費(fèi)附加和地方教育附加按照免征還是不免征申報(bào)
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車場(chǎng)是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊(cè)時(shí)是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫(xiě)分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)可以在損益大類中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級(jí)提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時(shí)10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對(duì)申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒(méi)做無(wú)票收入


是專票和普票的合計(jì)含稅金額嗎?
是的,專票和普票的合計(jì)含稅金額
老師免征教育費(fèi)附加,在填寫(xiě)納稅申報(bào)表的時(shí)候 1.在計(jì)稅基礎(chǔ)那邊填寫(xiě)為0 2.填寫(xiě)計(jì)稅基礎(chǔ)繳納增值稅稅額,并在紅框內(nèi)勾選銷售額不超過(guò)10萬(wàn)減免稅款 應(yīng)該按照哪種方法呢
你好,按照第二種方式