你好!排污費(fèi)的發(fā)票是給的誰?
老師,我們是建筑裝飾行業(yè)要與甲方簽訂合同,其中有一部分是人工費(fèi),由甲方指定勞務(wù)公司轉(zhuǎn)賬支付,我們需要支付勞務(wù)公司的,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,還有增值稅和附加稅,能給解釋一下我們企業(yè)要承擔(dān)多少的稅率嗎
老師,您好,企業(yè)承擔(dān)的企業(yè)部分社保費(fèi)是否可以在企業(yè)所得稅前全額扣除? 還有我公司建造的宿舍樓免費(fèi)給員工居住,是否免征房產(chǎn)稅,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?該宿舍樓的折舊可以全額稅前扣除嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)建房施工期間的水電費(fèi)是由施工方承擔(dān)嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳這塊房地產(chǎn)支付了項(xiàng)目的水電費(fèi),能扣除嗎
房地產(chǎn)企業(yè)支付的施工排污費(fèi),是否應(yīng)該由乙方承擔(dān)?如果甲方承擔(dān)所得稅能扣除嗎?
老好,請(qǐng)教一下,因?yàn)閷?duì)方提供發(fā)票異常,我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,由此產(chǎn)生的企業(yè)所得稅由銷售方承擔(dān),這筆所得稅款購方應(yīng)以什么方式支付給我們,如果我們欠購方貨款,可以在往來賬上扣除嗎
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
發(fā)票是開給 甲方的
你好,這樣的話,甲方可以企業(yè)所得稅前抵扣。