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企業(yè)所得稅匯算清繳是把一部分業(yè)務招待費轉為了視同銷售收入,未交增值稅,是否需要更正增值稅申報表,如果要更正視同銷售收入如何填寫增值稅申報表?交完稅賬務如何調整?

2025-05-16 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-16 12:23

同學,你好 要更正的 這部分收入填在無票收入里面

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快賬用戶3793 追問 2025-05-16 12:24

那交了稅之后,賬務怎么調整呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-16 12:26

同學,你好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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您好,捐贈的是什么?
2022-03-14
你好,這個不需要更正增值稅申報,
2021-05-17
同學,你好 是不一致,但這個不要緊的
2023-11-26
不用視同銷售,也別過庫存商品,直接進費用 借:銷售費用 貸 銀行存款
2022-05-20
你好,銷售費用需要的按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五。
2023-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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