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某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務招待費實際發(fā)生50萬元,全年廣告費和業(yè)務宣傳費實際發(fā)生800萬元。要求:(1)計算業(yè)務招待費扣除限額和不允許扣除的數(shù)額;(2)計算廣告費和業(yè)務宣傳費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
乙企業(yè)為居民企業(yè),2018年度商品銷售收入為2800萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元,接受捐贈收入50萬元,該企業(yè)當年實際發(fā)生業(yè)務招待費15萬元,廣告和業(yè)務宣傳費460萬元。要求:(1)計算以企業(yè)本年度可在稅前扣除的業(yè)務招待費金額(2)計算乙企業(yè)本年度可在稅前扣除的廣告和業(yè)務宣傳費金額
3.某企業(yè)2017年度銷售收人為1000萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關的業(yè)務招待費為50萬元,廣告費和業(yè)務宣傳費為1600萬元。要求:計算該企業(yè)2017年可稅前扣除的業(yè)務招待費、廣告費和業(yè)務宣傳費金額,以及相應的納稅調整金額.
3.某企業(yè)2017年度銷售收人為10000萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關的業(yè)務招待費為50萬元,廣告費和業(yè)務宣傳費為1600萬元。要求:計算該企業(yè)2017年可稅前扣除的業(yè)務招待費、廣告費和業(yè)務宣傳費金額,以及相應的納稅調整金額.
某企業(yè)2017年度銷售收入為10000萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關的業(yè)務招待費為50萬元,廣告費和業(yè)務宣傳費為1600萬元。要求:計算該企業(yè)2017年可稅前扣除的業(yè)務招待費、廣告費和業(yè)務宣傳費金額,以及相應的納稅調整金額。
使用權資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結轉損益,結轉損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關業(yè)務如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設備預計可使用年限為10年,預計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當月達到預定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進行更新改造,該生產(chǎn)線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
業(yè)務招待費50*0.6=30,小于50,調增50-30=20萬元
廣告費和業(yè)務宣傳費金=10000*0.15=1500,調增100萬元
請問2017年可稅前扣除的廣告費和業(yè)務宣傳金額是多少?小于50萬嗎
廣告費和業(yè)務宣傳費金限額是=10000*0.15=1500萬元