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乙企業(yè)為居民企業(yè),2018年度商品銷(xiāo)售收入為2800萬(wàn)元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入50萬(wàn)元,該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)460萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算以企業(yè)本年度可在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額(2)計(jì)算乙企業(yè)本年度可在稅前扣除的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額

2020-05-28 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-28 15:30

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齊紅老師 解答 2020-05-28 15:34

(1)乙企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=2800*5‰=14 乙企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額2=15*60%=9 所以,乙企業(yè)本年度可在稅前扣除的金額為9萬(wàn) (2)乙企業(yè)本年度可在稅前扣除的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額=2800*15%=420

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2020-05-28
1、本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支金額1:計(jì)算過(guò)程是15*60%=9萬(wàn)元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支金額2:(2800%2B10)*0.5%=14.05萬(wàn)元,由于14.05萬(wàn)元大于9萬(wàn)元因此在稅前扣除的招待費(fèi)用是9萬(wàn)元; 2、廣宣費(fèi)列支金額:2810*15%=421.5萬(wàn)元,發(fā)生額是420%2B40=460萬(wàn)元,可以列支金額是421.5萬(wàn)元。 3、計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。 421.5%2B9=430.5萬(wàn)元
2020-12-11
計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額2800*15%=420 業(yè)務(wù)招待費(fèi)15*60%=9 2800*0.005=14扣除9 合計(jì)是9%2B420=429
2022-05-06
1)甲企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=2800*5‰=14? ? ? ?甲企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額2=15*60%=9? 所以,甲企業(yè)本年度可在稅前扣除的金額為9萬(wàn)? (2)甲企業(yè)本年度可在稅前扣除的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)限額=2800*15%=420 ? ?實(shí)際發(fā)生420%2B40=460 所以,甲企業(yè)本年度可在稅前扣除的金額為420萬(wàn) 本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額9%2B420=429
2022-04-04
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-06-30
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