是的同學(xué) 要計入應(yīng)付賬款
老師 現(xiàn)在我購買一批設(shè)備 10萬 按照合同要求 我要預(yù)付30% 剩下的錢在設(shè)備驗收合格之后付款 對方單位給我開具了全額發(fā)票 目前設(shè)備還沒有到 但是我要付30% 我怎么做賬呢
我單位今年購買的 教學(xué)設(shè)備,已經(jīng)收到發(fā)票,全額付款,但設(shè)備要明年才能收到, 財務(wù)會計記賬, 借方也要記應(yīng)付賬款嗎?
老師,您好。公司購買大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說,我要知道這個設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
21年買了機器一直未支付款項,對方也開具了對應(yīng)的全額發(fā)票 我單位已經(jīng)入了固定資產(chǎn) ,現(xiàn)在對方要紅沖發(fā)票 收回對應(yīng)的設(shè)備 這個怎么處理比較好
某事業(yè)單位根據(jù)業(yè)務(wù)活動發(fā)展的需要,報經(jīng)批準(zhǔn)從銀行借入款項200 000元,借款期2年,年利率6%,到期一次還本付息。 (1)收到借入的款項,存入單位的銀行賬戶。 (2)按月計提應(yīng)付利息1000元。 (3)借款到期,償還本金200 000元,支付利息24 000元 13.某事業(yè)單位與某單位簽訂委托代理協(xié)議,將一批價值150000元的教學(xué)設(shè)備和現(xiàn)金50000元轉(zhuǎn)交指定地區(qū)的教育部門。教學(xué)設(shè)備已經(jīng)收到,款項已經(jīng)到賬。 14.某事業(yè)單位經(jīng)批準(zhǔn)從其他單位無償調(diào)入一臺機器設(shè)備,該設(shè)備的賬面余額33 000元,已計提的折舊12 000元,賬面價值21 000元。調(diào)撥過程中沒有發(fā)生的相關(guān)稅費。 15.某事業(yè)單位從零余額賬戶提取現(xiàn)金24 000元,用于向個人支付勞務(wù)費。 16.某行政單位收到受托代管現(xiàn)金5000元。 17.某行政單位期末盤點發(fā)現(xiàn)毀損通用設(shè)備一臺,賬面余額12000元,已計提折舊額5000元,毀損通用設(shè)備轉(zhuǎn)入待處理。 18.上述業(yè)務(wù)中,毀損的通用設(shè)備處理收到殘值收入3000元,存入銀行,發(fā)生拆除清理費用500元,用現(xiàn)金支付。處理凈收入按規(guī)定應(yīng)上繳財政。 某政府單位發(fā)生的,寫出相關(guān)會計分錄
注銷稅務(wù),其中個稅,沒申報的需要補申報嗎,
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
你全額是已經(jīng)付了是嗎?
是的,錢已經(jīng)付了。
可能是我沒說明白,我們今年已經(jīng)全額付款了。 就等著進設(shè)備呢。
那就是 借 預(yù)防賬款 貸銀行存款 到貨后 做個固定資產(chǎn)驗收單 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
固定資產(chǎn)到了再抵扣進項
貨到按裝驗收后再做 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅項) 貸 預(yù)付賬款