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10月入賬了一筆480的管理費(fèi)用,這個(gè)月在不知情的情況下對方給我們開了一張張金額是-1的紅字發(fā)票。這個(gè)該怎么入賬需要對方提供紅字發(fā)票入賬嗎

2021-12-31 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-31 11:21

是的,需要對方提供紅字發(fā)票

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快賬用戶9148 追問 2021-12-31 11:25

10月做的記賬憑證是借管理費(fèi)用480貸庫存現(xiàn)金480 這個(gè)月問對方要了紅字發(fā)票入賬的分錄是 借庫存現(xiàn)金1貸管理費(fèi)用1 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-31 11:31

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶9148 追問 2021-12-31 11:34

這個(gè)摘要呢該寫什么

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齊紅老師 解答 2021-12-31 11:41

根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)寫哈,小學(xué)語文的概括

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是的,需要對方提供紅字發(fā)票
2021-12-31
借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2022-08-09
你好。您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候做原來一樣的分錄金額用負(fù)數(shù),然后咱增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
同學(xué)你好 我一個(gè)月之內(nèi)開了一張1萬的發(fā)票,當(dāng)月又開了對應(yīng)的紅字發(fā)票,那這兩張發(fā)票還需要入賬嗎?——不需要的; 如果本月開了一張發(fā)票,次月開對應(yīng)的紅字發(fā)票又該如何做賬呢? 開票當(dāng)月確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅; 次月開紅字發(fā)票確認(rèn)負(fù)數(shù)的收入和銷項(xiàng)稅額
2020-10-09
借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-06-06
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