最好是有數(shù)量,東西種類數(shù)量多可以開發(fā)票清單嘛
普票和專票開具發(fā)票規(guī)定貨物明細(xì)要寫細(xì),不能籠統(tǒng)寫一批。那這項(xiàng)規(guī)定適用手工發(fā)票嗎?這份發(fā)票可以這樣開嗎?
老師好,我今天收到一張發(fā)票,是對(duì)方上個(gè)月開的,開票上面的明細(xì)和簽訂的合同明細(xì)不一致,送貨單是按照合同來發(fā)的貨,要求對(duì)方最肥發(fā)票重新開票,對(duì)方不愿意,說的把合同和送貨單給重新弄下給我,這樣可以嗎?
老師稅務(wù)局代開的發(fā)票沒有開明細(xì),是開了一批,這樣發(fā)票可以收嗎?
老師發(fā)票可以這樣開一批嗎?,送貨單有明細(xì)的,合同定了一批,是專票
合同未約定開票時(shí)間,也不是預(yù)付款合同,貨物跨月分批發(fā)出,發(fā)票于第一次送貨時(shí)一次性開具,發(fā)票日期比送貨單日期早,兩者不在一個(gè)月,這樣子的單據(jù)合規(guī)嗎?是否有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。原則上送貨單的日期是應(yīng)該比發(fā)票日期早吧?
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
長期待攤費(fèi)用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進(jìn)來的發(fā)票是1月4號(hào),今天稅管員說這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以作廢重開嗎?
老師這里的沒有標(biāo)星的需要填嗎?比如已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,還有和應(yīng)付薪酬
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營所得稅,沒有進(jìn)項(xiàng)票,也沒有除了法人也沒有員工工資怎么填寫成本
企業(yè)用電開發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
老師好!請(qǐng)問公司有凈利潤比如100萬,前期虧損90萬,需要計(jì)提多少盈余公積?如果沒有計(jì)提有什么影響?
個(gè)人通過組織公益性捐贈(zèng)據(jù)實(shí)扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類與服務(wù)類經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報(bào),但在稅費(fèi)繳款階段,增值稅合計(jì)數(shù)與申報(bào)數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費(fèi)明細(xì),和申報(bào)信息不一致,這個(gè)有了解的老師嗎?
對(duì)啊,他這樣開來我能收嗎,還是要去重新開
老師收了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
這個(gè)不好下定論,看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的判斷了。 之前看到過的,比如一套設(shè)備(幾樣?xùn)|西組成),第一張發(fā)票銷售方開了0.5套,和你這個(gè)有點(diǎn)類似,也有過。
老師發(fā)票這樣開可以嗎?
既然有明細(xì)數(shù)據(jù),與其這樣,不如在發(fā)票清單開出來
那還是退回去重新開吧,這樣比較安全是吧
是的,稅務(wù)局如果認(rèn)真的話,還真是說不過去