這個(gè)就對(duì) 欠個(gè)人的錢就是要增加
老師,你好,我想咨詢下。我去年做了一筆分錄:本來這個(gè)錢應(yīng)該由母公司計(jì)入費(fèi)用的,但是我這邊計(jì)入了費(fèi)用。年終我們向母公司上交利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@筆錢扣除來,當(dāng)時(shí)沒有注意,就計(jì)入了子公司的費(fèi)用。當(dāng)時(shí)做的是:借:管理費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款(注明:其他應(yīng)付款是這個(gè)錢是員工福利,放入我們的超市用的。) 然后今年在給母公司上繳利潤(rùn)的時(shí)候,我直接把這筆錢扣了,上繳給母公司的。想問下,我如何來調(diào)整這筆分錄。
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
請(qǐng)問一下,我們公司上個(gè)月底收到一筆平臺(tái)誤打入的款,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前做的銷售收入。但這筆錢是對(duì)方公司忘了關(guān)平臺(tái),錢就又到我們公司了,現(xiàn)在對(duì)方公司讓我轉(zhuǎn)到他另外一個(gè)對(duì)公賬戶, 請(qǐng)問這兩筆進(jìn)出賬我應(yīng)該怎么做分錄?十分感謝
老師我們公司幫別人交社保,錢打到賬戶上了,我做分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。但是每個(gè)月都自動(dòng)從賬戶上扣了,但是我一直沒有做賬,所以現(xiàn)在賬上還是之前他打給我的那些錢,我要怎么給他沖平
老師,我們上季度的稅費(fèi)是員工自己墊錢付的,公司賬戶上一直沒有錢,現(xiàn)在到第二年了 這筆錢總公司讓我入應(yīng)付賬款 ,但是我做好分錄之后,應(yīng)付賬款增加了,但是報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)減少了,這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
但是,我做完之后報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)比期初還少了
那就是你們那個(gè)人已經(jīng)還錢給稅務(wù)局
你們不欠稅務(wù)局那邊的。