借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒(méi)有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn):假如10月銀行支付10_12月房租3000,10月分錄借方預(yù)付賬款_房租,3000銀行存款3000,10月銷售費(fèi)用-房租1000,預(yù)付賬款-房租1000,11月和12月分別和10月一樣分錄1000,結(jié)束了,對(duì)嗎?
3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個(gè)月攤銷房租 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開(kāi)了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個(gè)分錄后面
請(qǐng)問(wèn),支付9-12月房租共8000元,在9月做了分錄,借預(yù)付款8000貸銀行存款8000,9-12月分別做了同一分錄借管理費(fèi)用2000貸預(yù)付款2000。到12月底發(fā)票回來(lái)了應(yīng)如何記賬?
2022年九月份預(yù)付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共預(yù)付了一年的房租,九月份付款時(shí),會(huì)計(jì)分錄借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,每月攤銷費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用。貸:預(yù)付賬款,請(qǐng)問(wèn)2022年十月發(fā)票到的會(huì)計(jì)分錄?
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會(huì)把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來(lái),做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人沒(méi)有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來(lái)做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn),這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開(kāi)具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
就是紅字一筆,再重新做一筆同之前一樣的分錄是吧。還有更好的做法嗎?
你好,對(duì)的是的發(fā)票直接放到12月份憑證后面。
那如果是次年1月收到發(fā)票也是這么做嗎?
你好,可以的,但骨和發(fā)票的一致可以。
暫估和發(fā)票的一致,可以。