你好 對的 是這么做的
你好,請問,房租已經(jīng)支付,專票未收到,會計相關(guān)分錄怎么做,3000為例 預(yù)付時 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀存3000 本月攤銷 借: 管理費用—房租1000 貸:待攤費用—房租1000 次月如此 收到發(fā)票 借: 待攤費用房租3000 待 預(yù)付賬款3000 那如果收入專票,這個稅入哪里
老師,請問:假如10月銀行支付10_12月房租3000,10月分錄借方預(yù)付賬款_房租,3000銀行存款3000,10月銷售費用-房租1000,預(yù)付賬款-房租1000,11月和12月分別和10月一樣分錄1000,結(jié)束了,對嗎?
對于短期房租,我11月預(yù)付了12月到明年5月的房租12萬,現(xiàn)在待攤費用取消了,我是先: 借:應(yīng)付賬款-房租 120000 貸:銀行存款 120000 每月分攤時: 借:管理費用-房租 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000 這樣對嗎?
3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個月攤銷房租 借:管理費用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個分錄后面
老師,單位預(yù)付三個月房租及押金,這樣做分錄可以嗎?借:預(yù)付賬款-房租費 其他應(yīng)收款-季華 貸:銀行存款 然后再每月攤銷房租
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個 地址 這是填什么地址
老師:買辦公室臺式電腦花了2900,如果入賬
借管理費用或者固定資產(chǎn)貸銀行存款
費用,知道,關(guān)鍵糾結(jié)要不要入固定資產(chǎn)爭取一點,雖然今天不大,但是是公司資產(chǎn)。如果算資產(chǎn),怎么入賬折舊
按月折舊 最低三年 你要一次抵扣去填寫固定資產(chǎn)加速折舊
老師固定資產(chǎn)折舊和上面那個房租每月分攤掉,道理一樣嗎?
你好 是的 是一樣的
但是房租那個攤銷完就完了,固定資產(chǎn)稅務(wù)上匯算清繳要怎么填的吧