不行的哈,費用只能做到12月,認證可以在2022年
老師你好,我想請教下收到一張專用發(fā)票,然后當月記賬憑證也做了進項稅額,但是當月沒有點抵扣勾選這張發(fā)票,可以在下個月時點抵扣勾選嗎?
老師你好,我們12月收到一張費用專用發(fā)票,可以在22年2月再勾選認證把費用記到1月嗎?
老師,你好!2022年10-12月我們收到的專票,能在23年2月份以后認證嗎?說白了22年發(fā)票能做到23年嗎?
老師,是我們把次年1月收到的費用發(fā)票做到12月賬上了,報12月稅的時候,可以勾選抵扣1月發(fā)票嗎?
老師,您好,請問一下,一般納稅人2022年的費用專票需要在12月份把它們做完勾選認證嗎?12月份沒有開票收入,要是認證的話就是留抵到2023年了,怎樣做更好呢?
新公司法5年內實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質)他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經完成,但是已經到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產的產品每公斤的成本,比如公司生產ABC產品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產生就可以入賬嗎?
老師,生產企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
是那種加工廠開的票,名稱是洗水加工,除了費用能不能做到其他分錄下?
可以計入銷售的成本