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老師,我是個(gè)體戶,商品銷售現(xiàn)在適應(yīng)優(yōu)惠稅率1%,但我在開票(普通發(fā)票)個(gè)別商品稅率系統(tǒng)自動(dòng)選了5%我就沒改。一時(shí)疏忽忘改了,我交稅不影響因?yàn)榧句N售額不超30萬,那發(fā)票的使用會(huì)有什么影響

2021-12-30 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-30 15:50

你好; 你自己改下唄 。按1%開票 你是小規(guī)模類型的。 季度不超過45萬普票免增值稅的。 但是你 稅率開錯(cuò)了哈。 商品是要么按1%要么按3% 。不會(huì)按5% 去紅沖了重新開

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快賬用戶4306 追問 2021-12-30 15:58

老師,季度不超30萬,所得稅也免征對(duì)嗎?

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快賬用戶4306 追問 2021-12-30 16:02

我是剛發(fā)現(xiàn)是21年7月份的一個(gè)稅率選錯(cuò)了??蛻粢矝]找我,我不紅沖能行嘛?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:02

你好; 所得稅不免征的。 你是查賬還是核定的。? ? ?要紅沖哦?

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快賬用戶4306 追問 2021-12-30 16:04

是核定,月10萬

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快賬用戶4306 追問 2021-12-30 16:06

我們那個(gè)稅管員告訴我季度不超30萬,經(jīng)營所得稅不交

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:11

?你好; 那你們是地方政策了。? ?那你按照這個(gè)去處理。 我們地方就不這樣的? 超過 10萬就得按開票金額來報(bào)個(gè)稅了?

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快賬用戶4306 追問 2021-12-30 17:10

好的老師,我已經(jīng)將錯(cuò)誤的稅率票沖紅了。那我需要把沖紅的發(fā)票聯(lián)和重開的發(fā)票聯(lián)都給客戶嗎?那我原來的那個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)需要跟客戶那收回來嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 17:13

是的。 你紅沖了 收回來原發(fā)票??

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快賬用戶4306 追問 2021-12-30 17:29

老師,我把紅字的發(fā)票聯(lián)給他是不是就不用收回原來的了。您看他先用錯(cuò)誤的已經(jīng)計(jì)賬了,然后再用紅字的沖賬。再用正確的重新記賬。

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快賬用戶4306 追問 2021-12-30 17:29

老師我理解的對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 17:32

?你好;? ?如果對(duì)方入賬了 就紅沖了 在正確發(fā)票都給他們?

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你好; 你自己改下唄 。按1%開票 你是小規(guī)模類型的。 季度不超過45萬普票免增值稅的。 但是你 稅率開錯(cuò)了哈。 商品是要么按1%要么按3% 。不會(huì)按5% 去紅沖了重新開
2021-12-30
你好 你是銷售商品 你填錯(cuò)了 填到服務(wù)哪里去了就不對(duì)的哈。 你要去申請(qǐng)改下申報(bào)表 。你問下稅務(wù)局是否可以把錯(cuò)誤的5%稅率折算成3%稅率欄次去申報(bào)。
2020-10-22
你好 ;? 你們是買來使用過銷售的; 按照你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的大類來開票哈 ;? ? ?保證一致? ;? ?2.? ?你們抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的按照13% ;? ??
2022-08-03
你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)按自動(dòng)生成就可以,本期扣除額沒有吧,沒有不管了,附列資料第8欄等于主表第10欄就可以,
2021-04-14
您好,1.多繳稅,不影響;2.按照3%算稅,2%部分是減免,1%繳稅。如果沒問題就選確認(rèn)正確。
2022-01-03
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