你好 給對(duì)方公司付了款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下個(gè)月才能開(kāi)來(lái)發(fā)票,借:庫(kù)存商品等科目,貸:預(yù)付賬款?
2020年12月一張專票對(duì)方1月才說(shuō)不能用,請(qǐng)問(wèn)這種跨月、跨季度、跨年發(fā)票要怎么處理?
老師,我們今天付款50000多,對(duì)方說(shuō)下月初才能開(kāi)票,對(duì)于跨年收到的發(fā)票怎么處理呢
這個(gè)月付了款,下個(gè)月才能開(kāi)來(lái)發(fā)票,也就是跨年了,有什么影響嗎?
給對(duì)方公司付了款,下個(gè)月才能開(kāi)來(lái)發(fā)票,跨年度,怎么處理?
對(duì)方公司給開(kāi)來(lái)的增值稅專用發(fā)票,給開(kāi)多了,跨年了,對(duì)方覺(jué)得跨年紅沖太麻煩,不愿意沖,怎么處理合適?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
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付的是本月費(fèi)用,可是對(duì)方下個(gè)月才能開(kāi)來(lái)發(fā)票
可不可以掛其他應(yīng)收款未開(kāi)票,來(lái)票沖了其他應(yīng)收,跨年這種操作會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅
你好,本月費(fèi)用 給對(duì)方公司付了款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下個(gè)月才能開(kāi)來(lái)發(fā)票,借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款?