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Q

這個月付了款,下個月才能開來發(fā)票,也就是跨年了,有什么影響嗎?

2021-12-30 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-30 09:40

您好 請問業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎

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快賬用戶2515 追問 2021-12-30 09:43

已經(jīng)發(fā)生了,款已經(jīng)付給對方公司了

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:22

那可以暫估入賬? 跨年收到發(fā)票沖銷就好了

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快賬用戶2515 追問 2021-12-30 10:29

好的,謝謝

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快賬用戶2515 追問 2021-12-30 10:37

具體怎么做賬務(wù)處理呢?

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快賬用戶2515 追問 2021-12-30 10:38

或者我可不可以掛其他應(yīng)收款,然后來票把其他應(yīng)收款沖了可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:58

請問大概多少金額呢

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快賬用戶2515 追問 2021-12-30 11:01

差不多16萬多點

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齊紅老師 解答 2021-12-30 11:04

那費用已經(jīng)發(fā)生了么?

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快賬用戶2515 追問 2021-12-30 11:04

是的,已經(jīng)發(fā)生了

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-30 11:06

那費用應(yīng)該暫估入賬的?

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快賬用戶2515 追問 2021-12-30 11:06

怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2021-12-30 11:10

請問是材料 還是費用還是成本?

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快賬用戶2515 追問 2021-12-30 11:11

有費用有成本

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齊紅老師 解答 2021-12-30 11:12

借:管理費用等 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:其他應(yīng)付款-暫估

頭像
快賬用戶2515 追問 2021-12-30 11:13

已經(jīng)付了款了

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齊紅老師 解答 2021-12-30 11:14

借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:其他應(yīng)付款

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您好 請問業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎
2021-12-30
你好,可以暫估入賬 在匯算清繳前取得發(fā)票就可以,沒問題的
2024-12-31
你好,學(xué)員,這個沒事的
2023-07-28
沒關(guān)系的,可以先暫估入賬的
2019-12-20
你可以提前暫估的,待下個月開了先紅沖
2019-12-20
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