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老師問一下我原來是小規(guī)模6月剛開業(yè)的開了13萬的票(粉煤灰),老板沒有搞到成本票,前幾天又變更成一般納稅人了,認(rèn)定期是從7月開始,那我這次報企業(yè)所得稅能不能把成本暫估上呀,老板不想交企業(yè)所得稅,后面拿回來普票可以嗎?

2021-07-02 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 13:11

你好,可以暫估成本的。

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快賬用戶9872 追問 2021-07-02 13:12

那從7月開始,就是一般納稅人了,要月報了,以后開了專票不能暫估了吧

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齊紅老師 解答 2021-07-02 13:13

你好,開了專票,你的成本也可以暫估。

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齊紅老師 解答 2021-07-02 13:13

不過是你的增值稅,沒法暫估抵扣 成本,可以的。

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快賬用戶9872 追問 2021-07-02 13:15

那報增值稅不是要銷項,進項都報嗎,進項怎么暫估呀?

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快賬用戶9872 追問 2021-07-02 13:16

奧,好吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-02 13:19

進項沒法暫估的,你的成本可以啊,比如提供服務(wù)的,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶9872 追問 2021-07-02 13:20

好的收到,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2021-07-02 13:23

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以暫估成本的。
2021-07-02
你們要是實際發(fā)生成本可以先根據(jù)白條先入賬后續(xù)取得發(fā)票
2019-07-13
同學(xué)你好 增值稅是月報 所得稅是季報的
2021-04-22
若同時滿足以下條件,該專票可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣增值稅并需要認(rèn)證: 1月份作為小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入。 未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅。 取得的增值稅專用發(fā)票符合稅法規(guī)定的抵扣范圍。 若不滿足上述條件,則不能抵扣。在實際操作中,建議及時與主管稅務(wù)機關(guān)溝通確認(rèn),以避免稅務(wù)風(fēng)險。
2025-04-01
您好 如果實際發(fā)生了業(yè)務(wù) 可以這樣處理
2020-12-30
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