你可以提前暫估的,待下個月開了先紅沖
我這邊這個月買了臺電視,然后下個月開增值稅發(fā)票,但是下個月就相當(dāng)于是跨年了,對我這邊有什么影響嗎?
您好,我這邊想咨詢一下。就是我這邊是做人力的,我是8月初在富士康系統(tǒng)上開了5個點的專票,然后在8月中旬升為的一般納稅人。9月初這個專票要開出來,會有影響嗎
這個月付了款,下個月才能開來發(fā)票,也就是跨年了,有什么影響嗎?
老師,我這邊是這樣的,我本職是在醫(yī)院里上班的醫(yī)生,但是我自己有個小團隊幫一些出版社錄音和做后期,之前一直都是小打小鬧的,金額也不多,現(xiàn)在差不多每個月達到了四五位數(shù)的交易額,出版社那邊就要求我這邊開增值稅的普通發(fā)票,我想問一下我這個情況以個人的名義開了,然后再發(fā)給下面的人,是合法的嗎?對我有沒有什么影響
你好,我問一下,就是我們上個月申報了未開票收入,然后這個月又要開票了,這個情況的話,可以紅沖未開票收入么,稅務(wù)那邊有什么影響么
一般納稅人出售水泥,加幾個點,不虧錢
一個人一家公司申報工資3680,另一家申報500,為什么要交個稅,應(yīng)該怎么操作
老師,對方讓開普通發(fā)票,參加活動34人,7天,每天60元,一共14280元,如果詳細內(nèi)容都體現(xiàn)出來,如何填開票信息呢?
就做一筆就可以是嗎.?
老師 我們公司給加盟商買的物料不做商品入庫還有其他方式做賬嗎?
老師,老師老師老師老師老師,
企業(yè)所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費比財務(wù)報表管理費用下面業(yè)務(wù)招待費數(shù)大,因為一部分計入銷售費用,如何調(diào)整
老師我公司是勞務(wù)公司,這個月開進來了1萬多的加油票,是做成本還是費用
您好,免征增值稅的行業(yè)有哪些?
老師,出口公司進項報關(guān)費、運費抵扣不了進項,我不勾選直接申報,勾線后不是申報表那邊還要填寫轉(zhuǎn)出嗎
沖紅不是我給別人開用的嗎?別人給我開我也要沖紅?
你是本月暫估,下月對方給你開票了額,你在把之前暫估的紅沖掉,按正確的發(fā)票金額記賬
那我這個月不做暫估可以嗎
不暫估也可以,就是你的庫存賬上與實際不一致