你好!招待費和職工薪酬沒有關(guān)系,不通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,具體要看招待費內(nèi)容,如果是商品要看單價
老師好,我想問下 業(yè)務(wù)招待費 到底要不要按偶然所得 申報個稅的 比如發(fā)生招待費 10000 借 招待費10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 借 應(yīng)付職工薪酬10000 貸現(xiàn)金10000
老師,你幫我看一下,我分錄對不對,購買12瓶茅臺酒,入庫單,借,庫存商品,17988,貸,銀行存款17988,本月出庫10瓶,出庫單,借,管理費用,福利費14990,貸,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,年會聚餐完畢,借,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,貸,庫存商品,有兩瓶本月對外招待,出庫,出庫單,借,管理費用,招待費2998,貸,庫存商品2998。老師這是對于購買酒分別使用不同方向的分錄。第二個問題,我有點疑問,是不是所有只要涉及到福利費都要先計提應(yīng)付職工薪酬。
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅1000,其他應(yīng)付款_社會保險(個人部分)1000銀行存款8000,這樣的話,我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
那比如商品10000 借 管理費用 招待費 10000 貸 現(xiàn)金10000 需不需要申報個稅的 分錄是怎樣的 個稅應(yīng)該是20% 吧
你好!如果這是送給一個人的需要按意外所得計算個稅
這個分錄寫下 謝謝老師
你好!借銷售費用招待費 貸銀行存款等 代扣代繳個人所得稅借應(yīng)交稅費個人所得稅貸銀行存款
借 應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行 這個 應(yīng)交個人所得稅 最后 怎么結(jié)平
你好!你們承擔(dān)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出