你好!招待費(fèi)和職工薪酬沒有關(guān)系,不通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,具體要看招待費(fèi)內(nèi)容,如果是商品要看單價(jià)
老師好,我想問下 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 到底要不要按偶然所得 申報(bào)個(gè)稅的 比如發(fā)生招待費(fèi) 10000 借 招待費(fèi)10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 借 應(yīng)付職工薪酬10000 貸現(xiàn)金10000
老師,你幫我看一下,我分錄對(duì)不對(duì),購(gòu)買12瓶茅臺(tái)酒,入庫單,借,庫存商品,17988,貸,銀行存款17988,本月出庫10瓶,出庫單,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)14990,貸,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,年會(huì)聚餐完畢,借,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,貸,庫存商品,有兩瓶本月對(duì)外招待,出庫,出庫單,借,管理費(fèi)用,招待費(fèi)2998,貸,庫存商品2998。老師這是對(duì)于購(gòu)買酒分別使用不同方向的分錄。第二個(gè)問題,我有點(diǎn)疑問,是不是所有只要涉及到福利費(fèi)都要先計(jì)提應(yīng)付職工薪酬。
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000,其他應(yīng)付款_社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分)1000銀行存款8000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,總公司和分公司之間有沒有辦法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)移?
老師您好,我刷視頻看到審計(jì)新改的什么銀行函證10天的知識(shí)點(diǎn),我聽課沒聽到,能給我說一下原文嗎,謝謝老師
老師您好,我們是從事磷礦石買賣的貿(mào)易公司。2023年7月份從一家客戶購(gòu)買礦石,當(dāng)時(shí)發(fā)票已經(jīng)抵扣。后因貨款等原因起訴我公司今天收到對(duì)方的紅字發(fā)票信息確認(rèn)單,他們開紅字發(fā)票的原因是銷售折讓。請(qǐng)問我該不該確認(rèn)這個(gè)信息單,如果確認(rèn)了對(duì)我們有什么影響
24年資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付利潤(rùn)里有-8萬多,這個(gè)在年末時(shí)要處理嗎?25年-8萬還在應(yīng)付利潤(rùn)里,今年產(chǎn)生的利潤(rùn)卻在未分配利潤(rùn)里,這個(gè)怎么回事,怎么調(diào)或在年末的時(shí)候要注意什么呢?謝謝
老師我們銷售了貨物,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。為什么利潤(rùn)表里面,沒有把稅費(fèi)這塊扣除利潤(rùn)呢
在什么情況下需要申報(bào)印花稅?
老師,你好,針對(duì)上述問題,扣除返利后金額是9萬,就按照9萬開發(fā)票,付款也是9萬呀,不是9萬減去5212,像這種進(jìn)項(xiàng)票不是少了,怎么入賬啊,急急急!還有其他返利到賬借:其他貨幣資金。貸方計(jì)入什么科目?
社保核基數(shù)的工資包括提成獎(jiǎng)金嗎
老師,公司有兼職員工,日結(jié),這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
老板下面有幾個(gè)餐飲店,定額定期的,第二年年初需要合并繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
那比如商品10000 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi) 10000 貸 現(xiàn)金10000 需不需要申報(bào)個(gè)稅的 分錄是怎樣的 個(gè)稅應(yīng)該是20% 吧
你好!如果這是送給一個(gè)人的需要按意外所得計(jì)算個(gè)稅
這個(gè)分錄寫下 謝謝老師
你好!借銷售費(fèi)用招待費(fèi) 貸銀行存款等 代扣代繳個(gè)人所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅貸銀行存款
借 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行 這個(gè) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 最后 怎么結(jié)平
你好!你們承擔(dān)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出