你好!招待費(fèi)和職工薪酬沒有關(guān)系,不通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,具體要看招待費(fèi)內(nèi)容,如果是商品要看單價

老師好,我想問下 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 到底要不要按偶然所得 申報個稅的 比如發(fā)生招待費(fèi) 10000 借 招待費(fèi)10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 借 應(yīng)付職工薪酬10000 貸現(xiàn)金10000
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個人所得稅1000,其他應(yīng)付款_社會保險(個人部分)1000銀行存款8000,這樣的話,我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填?
老師,請問我們報民工工資個人所得稅時候,沒有走應(yīng)付職工薪酬,直接借,工程施工_人工費(fèi)10000.貸銀行存款10000.但是要交150的個稅,直接做借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅150,貸銀行存款150,那應(yīng)交稅費(fèi)就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個該怎么處理好呢?
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
那比如商品10000 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi) 10000 貸 現(xiàn)金10000 需不需要申報個稅的 分錄是怎樣的 個稅應(yīng)該是20% 吧
你好!如果這是送給一個人的需要按意外所得計算個稅
這個分錄寫下 謝謝老師
你好!借銷售費(fèi)用招待費(fèi) 貸銀行存款等 代扣代繳個人所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅貸銀行存款
借 應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行 這個 應(yīng)交個人所得稅 最后 怎么結(jié)平
你好!你們承擔(dān)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出