您好,帶*說明是未達征稅條件或者是免稅的情況;賬務處理時忽略帶*的稅費即可;
老師你好,我在這里開那個增值稅電子普通發(fā)票,點開具的時候他這里寫的是目錄設計,什么意思呢?
老師,您好,我是小規(guī)模,7月開了一張增值稅普通發(fā)票,4萬含稅的增值稅普通發(fā)票,當月增值稅沒超,將沒超的增值稅稅額轉入營業(yè)外收入,8月客戶退回普通發(fā)票,要求開專用發(fā)票,那我8月開給自己的增值稅普通發(fā)票的負數怎么做分錄呢
老師你好,深圳代開增值稅電子普通發(fā)票,他的稅負率是帶星星的,沒有那個稅額,那這個分錄怎么做賬?
老師,我開的增值稅電子普通發(fā)票,稅率是6%,,加稅合計100元,這個我做賬時,那個稅怎么記
【例2-19】10月10日,深圳市星美電器有限公司與隆騰商場簽訂委托代銷合同,委托隆騰商場代銷DLA產品,該商品成本為1 200元/臺,隆騰商場以每臺1 400元的價格代銷DLA產品100臺,不得自行提價,深圳市星美電器有限公司按售價的10%支付隆騰商場代銷手續(xù)費,并取得增值稅專用發(fā)票于月末將代銷清單交深圳市星美電器有限公司。深圳市星美電器有限公司收到代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,相關款項已結清。 深圳市星美電器有限公司月末收到代銷清單時, 借:應收賬款——隆騰商場 158 200 貸:主營業(yè)務收入 140 000(1400*100) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 18 200 結轉成本略 借:銷售費用——代銷手續(xù)費 14 000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 840 貸:應收賬款——隆騰商場 14 840 老師,這道題進項稅額怎么算的840,我算著是1820
老師好,想問一下我注冊一家生產型的企業(yè),但是設備是出租的,有訂單就租設備來生產,這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結轉增值稅嗎
老師,我們去別家公司租賃機械,只租機械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進項發(fā)票轉出,3月份所屬期轉出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調整”,應該怎么更改?我剛把對應的所得稅補交上,我轉出增值稅時需不需要調整利潤分配,還是等這個月轉所得稅再調整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
審計來查賬要查明細賬,是哪幾個科目的明細賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結轉成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會計準則,請問我的統(tǒng)計局跟退役金人減免當時做的營業(yè)外收入政府補助,我匯算時A101010可以填營業(yè)外收入政府補助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實收資本嗎?還是貸 其他應付款股東名
那這個電子普通發(fā)票分錄怎么寫啊?
您好,帶*的發(fā)票不涉及到增值稅的科目哈
那就這張發(fā)票拿回來就不用理了嗎?
您好,正常賬務處理呀
老師意思說應交增值稅應交稅費這些都要做嗎?
您好,帶*的發(fā)票做正常的賬務處理,但不涉及到增值稅的科目哈