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老師你好,深圳代開增值稅電子普通發(fā)票,他的稅負率是帶星星的,沒有那個稅額,那這個分錄怎么做賬?

2021-12-29 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-29 19:59

您好,帶*說明是未達征稅條件或者是免稅的情況;賬務處理時忽略帶*的稅費即可;

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快賬用戶1550 追問 2021-12-29 20:00

那這個電子普通發(fā)票分錄怎么寫啊?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 20:01

您好,帶*的發(fā)票不涉及到增值稅的科目哈

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快賬用戶1550 追問 2021-12-29 20:16

那就這張發(fā)票拿回來就不用理了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 20:19

您好,正常賬務處理呀

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快賬用戶1550 追問 2021-12-29 20:22

老師意思說應交增值稅應交稅費這些都要做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 20:23

您好,帶*的發(fā)票做正常的賬務處理,但不涉及到增值稅的科目哈

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您好,帶*說明是未達征稅條件或者是免稅的情況;賬務處理時忽略帶*的稅費即可;
2021-12-29
你好 ; 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ;具體開的是什么發(fā)票內容;這樣好判斷科目
2022-04-01
點下面目錄設置開票頁面有一個。
2021-07-21
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-07-06
你好,小規(guī)模的不用那么麻煩,你當時確認收入的時候,增值稅怎么做的,直接把它季度末結轉到營業(yè)外收入里面去就行。
2023-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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