你好,可以裝訂一下放起來的呢
老師,應(yīng)付賬款——暫估款,10萬,借方余額 一直掛著,前幾任會計留下來的,一直都這樣掛著很多年,(現(xiàn)在也不用付款,也不知道到底是付了還是沒有付)我現(xiàn)在不想一直掛著要怎么操作呢
老師,我們收到的增值稅詳見清單的清單2份,我們一直都把2份跟賬放在一起,然后抵扣聯(lián)單獨裝訂,現(xiàn)在聽說原來是要抵扣聯(lián)附一份,發(fā)票聯(lián)附一份,但我們已經(jīng)裝訂的憑證很多,還需要重新拆起來裝訂嗎?會不會影響到什么
老師,去年12月我們公司買了一塊地及地面建筑物,對方給我們開了一張專票,直到今年9月告訴我們,這張發(fā)票需要退回給他們作廢重開,他們要拆分成兩張發(fā)票來開具,那么我們公司這大半年的進賬難道要做轉(zhuǎn)出處理嗎?或者說我們公司這邊要怎么處理呀?
到年底 一年下來作廢的發(fā)票需要裝訂起來嗎,還是需要怎么處理下,難道就一直放著嗎
老師你好,小規(guī)模公司,去年12月份公司購入一個貨車,在運輸回來的時候出的交通事故,現(xiàn)在還沒處理好,不知道車是報廢還理賠,說要打官司,這個季度需要怎么做,還是放著不處理呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
專票抵扣聯(lián)呢
也存起來單獨裝訂嗎
抵扣聯(lián)在單獨裝訂的
每年年底作廢的發(fā)票和抵扣聯(lián)都單獨裝訂起來,是這樣嗎
應(yīng)該不能算記賬憑證吧
憑證封面憑單種類怎么填寫呢
作廢的不用分,可以裝訂一塊,如果是正常的發(fā)票是抵扣聯(lián)在單獨裝訂
抵扣聯(lián)憑證封面憑單種類怎么填寫呢
就自己做一個封面寫上幾月份,某某公司,發(fā)票抵扣聯(lián)