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老師你好,小規(guī)模公司,去年12月份公司購入一個貨車,在運(yùn)輸回來的時候出的交通事故,現(xiàn)在還沒處理好,不知道車是報廢還理賠,說要打官司,這個季度需要怎么做,還是放著不處理呢

2025-04-01 14:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-01 14:18

你先進(jìn)入到待處理財(cái)產(chǎn)損益,處理完了之后再做對應(yīng)的憑證。

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快賬用戶5401 追問 2025-04-01 15:13

這個怎么做分錄呢,需要什么附件嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-01 15:13

你好,你當(dāng)時這個車是做到固定資產(chǎn)的,是不是?

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快賬用戶5401 追問 2025-04-01 15:14

是的,記入固定資產(chǎn)了

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齊紅老師 解答 2025-04-01 15:15

你好,這樣子的話建議你放在固定資產(chǎn)清理 借,固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)。

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快賬用戶5401 追問 2025-04-01 15:17

沒有提折舊,12月購入的

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齊紅老師 解答 2025-04-01 15:18

你好,那你就不用寫折舊的金額就好了。

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你先進(jìn)入到待處理財(cái)產(chǎn)損益,處理完了之后再做對應(yīng)的憑證。
2025-04-01
一、需要做固定資產(chǎn)的清理分錄。報廢費(fèi)400元、員工賠償款30000元需要繳納增值稅。需要一次性的申報,掛其他應(yīng)收款——XX個人30000元。
2021-01-29
您好,按90400處置固定資產(chǎn)計(jì)算。借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款90400貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借固定資產(chǎn)清理600貸銀行存款。 賠償也是需要計(jì)算增值稅。申報表,您的處理非常正確
2021-02-02
你好,報廢款400元和員工賠償款90000不需要繳納增值稅
2021-02-02
你好,需要今天申報并扣稅。
2024-01-15
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