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老師,年底了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?分錄如何做?

2021-12-28 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-28 22:03

你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??

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快賬用戶4743 追問 2021-12-28 22:05

是一般納稅人,但是是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),請(qǐng)問需要結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 22:05

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶4743 追問 2021-12-28 22:09

還需要做這一筆分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 22:10

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要做你提供的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

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你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
2021-12-28
借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 如果是虧損的做相反的,如果有盈利還需要繼續(xù)盈余公積 剩余的可以分紅。
2022-12-21
你好 如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2023-02-07
您好 增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底可以不做賬務(wù)處理 進(jìn)項(xiàng)留抵 下個(gè)月繼續(xù)抵扣
2020-11-04
你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-04-11
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