你好,如果是免征的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個季度不超過30萬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
老爹請問一下我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是需要結(jié)轉(zhuǎn)還是不用結(jié)轉(zhuǎn) 我之前分錄是 借:現(xiàn)銀35萬 貸:營業(yè)收入346500 貸:應(yīng)交稅費_增值稅3500 現(xiàn)在年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,做會計賬時,比如。借:庫存現(xiàn)金或銀行存款200,貸:主營業(yè)收入:198 應(yīng)交增值稅:2。年底了,這個應(yīng)交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?
老師,我期未結(jié)帳的時候系統(tǒng)提示我,增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),但是因為我們是一家小規(guī)模,增值稅是免交的,我增值稅做的分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款;貸:營業(yè)外收入-減免稅收入?,F(xiàn)在我還需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
老師,請問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
老師,工商年報只要是24年取得的營業(yè)執(zhí)照無論什么企業(yè),無論是否開通稅務(wù)都要在25年申報24年工商年報對嗎?
你好老師,請問小公司兩年了,有報稅,但沒做賬。報企業(yè)所得稅時候也不是根據(jù)銀行流水進(jìn)行申報,目前要補賬,那是要根據(jù)之前的報稅記錄要做賬嗎?
老師,別人公司要掛靠我們公司做工程,我們公司要注意哪些稅務(wù)問題,收多少管理費合適呢?
老師,工程咨詢費交不交印花稅?如果交按什么稅目交?
老師,單一窗口備案時聯(lián)系人部分用填嗎
董孝彬老師,公司員工出差,火車票2024年的,現(xiàn)在不能抵稅是嗎?這確實是真實發(fā)生的,能錄入憑證,正常做賬做費用嗎??
老師,紙品包裝廠的賬應(yīng)該怎樣入手
新員工月底來公司幾天,工資7000,工作7天,做工資表時,應(yīng)付工資寫7000.還是寫工作幾天的工資。
老師,基建項目,工會經(jīng)費怎么做賬?入哪個科目
老師,請問收的退24年1季度交的企業(yè)所得稅,怎么做分錄?
老師我們超過30萬了,不是免征的
你好,不免征,之后月份做繳納稅款分錄就是了(這種情況不需要做結(jié)轉(zhuǎn)) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款??
等于就放在借方應(yīng)交稅費_增值稅里面就可以,轉(zhuǎn)過年來繳納就行對嗎
你好,是的,是這樣的
您好謝謝,再問一下就是把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配,還需要把利潤分配轉(zhuǎn)入盈余公積嗎
你好,如果有凈利潤,就需要提取盈余公積的?
我們已經(jīng)提起完盈余公積了,還需要提取嗎?如果提取的話是提取百分之10%嗎
你好,已經(jīng)提起完盈余公積(這個是什么意思呢?)
不是好像提起完實收資本的百分之50%就可以不用再提取了嗎?還是說可以把利潤分配都直接轉(zhuǎn)到盈余公積呢?
你好,法定盈余公積達(dá)到注冊成本50%就可以不再提取了 如果沒有達(dá)到,可以繼續(xù)提取
那是不是直接把凈利潤放在利潤分配就可以了
你好,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了?
您的意思是設(shè)置二級科目未分配利潤是嗎?
你好,是的,是這樣的
非常感謝您老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝