你好,根據(jù)各產(chǎn)品的生產(chǎn)工時來進行分攤。
#提問#我公司采用的是計件工資,然后一個月生產(chǎn)的產(chǎn)品不一樣,數(shù)量也不一樣,我要分攤員工工資怎么分攤呢?
#提問#我公司采用的是計件工資,就是按照每個人看機器的數(shù)量算工資單價,那也沒有分對應(yīng)的產(chǎn)品,每個機臺每個月生產(chǎn)不同產(chǎn)品的生產(chǎn)工時,如果我要分攤制造費用,我要怎么分攤呢?實在想不到辦法了
老師問下,每月要計提工資,總的管理費用-工資30000,生產(chǎn)成本-工資 50000,應(yīng)付職工薪酬80000,問下有加工費分攤工資生產(chǎn)成本工資5000,這樣我計提工資就是下面附的就跟憑證金額會不 一樣。這個要分割單嗎?怎么做的
我公司是生產(chǎn)型單位,一般生產(chǎn)產(chǎn)品人工費是按(崗薪+計件)/產(chǎn)量分攤,現(xiàn)在臨時增加了一個委托加工業(yè)務(wù),在生產(chǎn)能力富裕的情況下,這個委托加工業(yè)務(wù)的人工費可以只算計件工資單獨分攤嗎?還是按總?cè)斯?所有加工量(包括自己生產(chǎn)和對外加工)分攤?哪種分攤方式更好?
老師您好!生產(chǎn)車間工人工資當月計提后,實際發(fā)放與計提工資不一致請問怎樣做憑證調(diào)整,已經(jīng)分攤至多個產(chǎn)品中產(chǎn)品成本怎樣調(diào)整?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
制造費用也是一樣的分攤方法嗎?有些產(chǎn)品還是在產(chǎn)品,但是沒法折算為完工產(chǎn)品,在產(chǎn)品需要分攤制造費用嗎
一個產(chǎn)品生產(chǎn)出來進行組裝有很多工序,每個工序?qū)?yīng)的工序費,時間又不一樣,我就是不知道怎么按工時分攤?所以工時加總起來嗎
你好,有工時的話最好的,按工時作為比例分攤相關(guān)的制造費用
我們有個車間生產(chǎn)產(chǎn)品,是沒有每個產(chǎn)品對應(yīng)生產(chǎn)工時,那種怎么分攤制造費用呢?他一臺機器一天可能生產(chǎn)好幾種產(chǎn)品,但是沒法計量,這種又怎么分攤制造費用
你好!可以根據(jù)數(shù)量和重量做分攤比例