你好,你可以做紅字憑證沖減 你分?jǐn)偟某杀疽彩切枰{(diào)整的。
資料:注冊(cè)會(huì)計(jì)師張紅對(duì)維強(qiáng)公司6月份產(chǎn)品生產(chǎn)成本進(jìn)行審查。經(jīng)查:(1)將在建工程領(lǐng)用的材料40000元,計(jì)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。(2)生產(chǎn)車間已領(lǐng)未用材料20000元,月末未作退庫(kù)。(3)虛列生產(chǎn)工人工資31000元,多提生產(chǎn)工人福利費(fèi)5000元。(4)計(jì)提經(jīng)營(yíng)性租入設(shè)備的折舊費(fèi)12000元,計(jì)入制造費(fèi)用。要求:假如您是該注冊(cè)會(huì)計(jì)師,請(qǐng)您分析上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理是否正確?若不正確,注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何調(diào)整?
2-、資料:大華公司2020年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):5.2020年7月10日,開出工資支付專用憑證,從存款戶提回現(xiàn)金90000元備發(fā)工資。6.2020年7月10日,以現(xiàn)金發(fā)放本月工資90000元。7.2020年7月15日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為50000元,稅款為6500元。貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。8.2020年7月31日,本月領(lǐng)用原材料的實(shí)際成本為250000元。其中,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用80000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用70000元,生產(chǎn)車間--般耗用20000元,管理部門領(lǐng)用10000元,銷售部門領(lǐng)用70000元。9.2020年7月31日,計(jì)提本月應(yīng)付工資540000元。其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為200000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資為160000元,車間管理,人員工資為60000元,廠部管理人員工資為80000元,銷售部門人員工資為40000元。10.2020年7月31日,發(fā)放職工困難補(bǔ)助2000元,以銀行存款支付。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),一般納稅人,小準(zhǔn)則,關(guān)于工資的發(fā)放毫無(wú)規(guī)則,人數(shù)與金額都沒(méi)一點(diǎn)規(guī)律,開始我是以權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提,覺(jué)得好亂,主管要我發(fā)多少就計(jì)提多少,現(xiàn)在又要我當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提 ,之后發(fā)放了再?zèng)_掉,這個(gè)做憑證倒是簡(jiǎn)單,可問(wèn)題是計(jì)提時(shí)的工資表我怎么做?根本無(wú)法預(yù)估以后將要發(fā)多少工資啊
計(jì)算,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用(寫會(huì)計(jì)分錄)并算出凈利潤(rùn)。二、根據(jù)以下材料,做會(huì)計(jì)分錄。(注意:不用抄題,會(huì)計(jì)分錄按規(guī)范寫,寫整齊)1.收到股東金風(fēng)公司的貨幣投資300000元,款項(xiàng)已存入銀行。2.從銀行借入期限為6個(gè)月的借款200000元,款項(xiàng)已存入銀行。3.購(gòu)入甲材料100千克,每千克210元,貨款21000元,增值稅2730元,運(yùn)雜費(fèi)2000元(不考慮增值稅),款項(xiàng)均已銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。4.上述材料已到達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)并按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)。5.倉(cāng)庫(kù)發(fā)出甲材料,期中生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用11200元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用10000,車間一般耗用8800元,行政管理部門耗用5000元。6.結(jié)算本月職工工資,期中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資46000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資34000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資5000元,上述工資尚未發(fā)放。7.按工資總額的14%計(jì)提福利費(fèi)。8.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊2500元,期中生產(chǎn)車間應(yīng)提固定資產(chǎn)折舊1500元,行政管理部門應(yīng)提固定資產(chǎn)折舊1000元。9.分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月的制造費(fèi)用。10.A產(chǎn)品,B產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際工作中,制造業(yè)企業(yè)車間生產(chǎn)的人工成本按工資/產(chǎn)量,那么這個(gè)產(chǎn)量以后算當(dāng)月的入庫(kù)成品嗎?沒(méi)有做好的半成品要不要按進(jìn)度結(jié)算產(chǎn)量?比方說(shuō)2個(gè)半成品按一個(gè)成品開結(jié)算,一起計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)量
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老師好,請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,利潤(rùn)表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容是黃金3萬(wàn)多咋做賬,老師
其他應(yīng)收款需要錄點(diǎn)期初,對(duì)應(yīng)科目是什么,光錄一個(gè)好像期初不平
老師,我單位收到一張專票,主要要退貨,對(duì)方給部分沖紅,那我進(jìn)項(xiàng)是按點(diǎn)子稅務(wù)局那里進(jìn)項(xiàng)入賬,?
請(qǐng)問(wèn)一下要填業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要填那些表呢
在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)辦好營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,多久國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營(yíng)業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,我們公司買的自動(dòng)彎管機(jī),切割機(jī),單價(jià)在10萬(wàn)以上,這種我應(yīng)該歸入機(jī)械設(shè)備按10年折舊,還是歸入與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具,工具按5年折舊呢
這兩道題的答案感覺(jué)矛盾了啊,到底產(chǎn)品成本是否包含銷售預(yù)算
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價(jià)值19萬(wàn),應(yīng)該按幾年折舊呢
老師,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了,也要重新調(diào)整嗎?每個(gè)月都調(diào)整一遍不是很亂
你好,嗯,如果按照規(guī)范的確實(shí)是應(yīng)該調(diào)整,但是實(shí)際操作中很多就是在本月調(diào)整本月的。
老師,您說(shuō)的本月調(diào)整本月的是什么意思,沒(méi)太理解,能舉個(gè)例子說(shuō)明一下嗎?
你好,,就是直接做紅字沖減在本月。不去調(diào)上個(gè)月分配的部分
明白了老師。老師,比如計(jì)提比實(shí)際多了,能不做紅字直接做差額的憑證嗎?
你好,可以的呀,就是上面說(shuō)的紅字沖減。你多計(jì)提了就充錢,少計(jì)提的就補(bǔ)充具體。
老師,計(jì)提可以直接計(jì)提生產(chǎn)成本-工資,不計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,可以這樣做嗎?
不可以的,這樣子不規(guī)范。