你好! 為什么要調(diào)賬呢?
老師,老師,我這邊只有17年年末的固定資產(chǎn)值,具體原值和固定資產(chǎn)已折舊年限不知道,我要怎么入固資
我這邊要把17年18年的固定資產(chǎn)的賬調(diào)出來(lái)怎么做分錄,已經(jīng)計(jì)提折舊了
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師!你好!我想問(wèn)下我們公司17年購(gòu)入固定資產(chǎn)車輛43196.58元入賬,年限4年折舊,現(xiàn)在已經(jīng)折舊完了?,F(xiàn)在賣出了。怎么做分錄
固定資產(chǎn)折舊原來(lái)的會(huì)計(jì)一筆分錄就全部折舊了,已經(jīng)2年了,請(qǐng)問(wèn)我可以調(diào)賬嗎,怎么調(diào)
對(duì)外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問(wèn)題呢
老師,員工4月20號(hào)離職,沒(méi)有上滿足月,4號(hào)清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷么?就是代客報(bào)銷
麻煩問(wèn)下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來(lái)是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己?jiǎn)挝惶湾X付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開(kāi)發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過(guò)去,但有些代理商開(kāi)的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來(lái)是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒(méi)有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷,因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長(zhǎng)期以往,到底還有多少發(fā)票沒(méi)回來(lái),這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開(kāi)始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬(wàn)的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問(wèn)下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬(wàn)的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整??? 以后年度利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬(wàn)費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
稅務(wù)查出來(lái)不讓做賬,對(duì)方公司有問(wèn)題
固定資產(chǎn)的貨款有沒(méi)有支付呢?
早就支付完了,對(duì)方一直是欠票沒(méi)有給,然后給開(kāi)了然后又不行了
借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整(以前年度計(jì)提折舊費(fèi)) 管理費(fèi)用(本年)…折舊費(fèi)
借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn)
我這邊還有抵扣了增值稅了呢
借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)