你好,沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的話,是需要手動(dòng)做一筆
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
那分錄我怎么寫呀
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品品嗎
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是這樣的呢。你的理解正確
那進(jìn)項(xiàng)稅我放到借方嗎
之前的分錄是 借 庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫存商品嘛
還是不用再考慮進(jìn)項(xiàng)稅了
你買進(jìn)來的庫存商品,沒銷售嗎?
有銷售阿 老師
那你結(jié)轉(zhuǎn)不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅,我看你上面那個(gè)分錄有點(diǎn)疑惑
我也不是清楚
有銷售的話,那你結(jié)轉(zhuǎn)成本不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅額哈。這個(gè)不用疑惑
不是呀 老師 你看哈 我采購的時(shí)候 借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 我賣的時(shí)候確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
是這樣嘛
你好,正常流程是這樣的呢
那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)金額嗎
成本就是你庫存商品的金額,進(jìn)項(xiàng)稅不是抵扣了嗎?增值稅是價(jià)外稅
奧奧 明白了
不客氣哈,祝你一切順利