你好,同學(xué)。 如果是一般納稅人銷售按規(guī)定不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓才適用3%征收率減按2%征收增值稅。(2009.1.1前取得) 2009.1.1后取得的,銷項稅額=含稅銷售額/(1%2B13%)*13%
老師公司抵賬使用過的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是15年買的對方也不要票,我們我沒有開票,現(xiàn)在計提銷項稅是按3計提還是按減征2計提,如果按3計提,我們還有進(jìn)項留底,申報的時候是2,多余的1我要怎么處理
公司抵賬使用過的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是15年買的對方也不要票,我們我沒有開票,現(xiàn)在計提銷項稅是按3計提還是按減征2計提,如果按3計提,我們還有進(jìn)項留底,申報的時候是2,多余的1我要怎么處理,是不是把1的銷項負(fù)數(shù)沖會,在做營業(yè)外收入
我們買的桌椅教學(xué)軟件,雖然沒有用過但是3年了,現(xiàn)在要處理的話我是不是得給別人開發(fā)票呢?怎么開?按銷售自己使用過的固定資產(chǎn)嗎,稅率是2嗎?怎么做賬?
老師好~我之前有個問題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當(dāng)時分錄有誤未把進(jìn)項稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補進(jìn)去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:應(yīng)交稅費-(進(jìn)項) 貸:固資清理 因為是固資調(diào)減我們又適用小會計準(zhǔn)則 3、借營業(yè)外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進(jìn)去?
老師,我們買車有4萬多增值稅可以抵,但是我們開票量增值稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個進(jìn)項增值稅,我這個月一分沒抵扣,如果我不打算抵扣是不是按照買車價格計固定資產(chǎn)原值,如果我后期要抵扣,固定資產(chǎn)按不含稅的金額計原值,增值稅掛進(jìn)賬稅處理,對吧,老師
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎