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老師公司抵賬使用過的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是15年買的對方也不要票,我們我沒有開票,現(xiàn)在計提銷項稅是按3計提還是按減征2計提,如果按3計提,我們還有進(jìn)項留底,申報的時候是2,多余的1我要怎么處理

2021-12-28 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 10:41

你好,同學(xué)。 如果是一般納稅人銷售按規(guī)定不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓才適用3%征收率減按2%征收增值稅。(2009.1.1前取得) 2009.1.1后取得的,銷項稅額=含稅銷售額/(1%2B13%)*13%

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你好,同學(xué)。 如果是一般納稅人銷售按規(guī)定不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓才適用3%征收率減按2%征收增值稅。(2009.1.1前取得) 2009.1.1后取得的,銷項稅額=含稅銷售額/(1%2B13%)*13%
2021-12-28
你好,計提是3%,申報的時候是減免1,多出來的1,計入營業(yè)外收入
2021-12-28
你好,這是前期記賬有錯,是需要補提的
2021-10-08
你好 借固定資產(chǎn)清理累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 到資產(chǎn)處置損益科目去
2021-06-17
你好,減免的,做到固定資產(chǎn)清理里面就可以。
2021-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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