你好;? 注意不要虛開(kāi)發(fā)票 。? ? 你之前已經(jīng)開(kāi)票了? 那符合收入要求了嗎》 你要 判斷 根據(jù) 進(jìn)度來(lái)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本才行的?
請(qǐng)教下下。項(xiàng)目尚未驗(yàn)收,乙方今年直接開(kāi)專票,等明年項(xiàng)目驗(yàn)收了,把發(fā)票給甲方要甲方給合同款。 這樣做對(duì)甲方財(cái)務(wù)是否會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,例如甲方收到跨年的發(fā)票是否無(wú)法抵稅?
項(xiàng)目尚未驗(yàn)收,乙方今年直接開(kāi)專票,等明年3月項(xiàng)目驗(yàn)收了,乙方將發(fā)票作廢,重新開(kāi)一張相同的發(fā)票給甲方要甲方給合同款。 這樣做對(duì)乙方財(cái)務(wù)是否會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,可能出現(xiàn)哪些問(wèn)題?另外這筆項(xiàng)目款是按2021年的收入,還是算2022年的收入?
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個(gè)工程項(xiàng)目,開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票。合同約定收完全部工程款及稅費(fèi)后開(kāi)具發(fā)票。從2019年到2021年之間有陸續(xù)收到工程款,因?yàn)榧追酵锨饭こ涛部罴岸愘M(fèi),故此項(xiàng)目的所有發(fā)票均未開(kāi)具。現(xiàn)在新政只能開(kāi)具免稅的普票,是否還可以開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的普票,如果能開(kāi)具,要如何操作?如果不能開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的普票,是不是全部開(kāi)成免稅的普票?如果開(kāi)免稅發(fā)票是不是要將稅費(fèi)返回給甲方單位?合同結(jié)算價(jià)已超500萬(wàn),實(shí)際截至目前收款到賬是480萬(wàn)。如果將這些發(fā)票全部開(kāi)出來(lái)的話就超額度得升級(jí)一般納稅人,之前收的款全部是掛預(yù)收賬款,沒(méi)有做申報(bào),也沒(méi)有預(yù)先交稅的?;蛘呤欠癫扇∑鋵?shí)方式處理?請(qǐng)指點(diǎn)。
業(yè)務(wù)題:甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月3日,從乙公司購(gòu)入一批B材料,發(fā)票注明價(jià)款50000元,稅率13%,同時(shí),對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅率9%,已收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,材料驗(yàn)收入庫(kù)(按實(shí)際成本核算),款項(xiàng)尚未支付。乙公司給予甲公司(2/10,1/20,n/30)的現(xiàn)金折扣條件,2021年5月20日甲公司以銀行存款支付價(jià)款(假定現(xiàn)金折扣考慮增值稅)。請(qǐng)寫(xiě)出完整的分錄以及數(shù)字結(jié)果,謝謝
業(yè)務(wù)題:甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月3日,從乙公司購(gòu)入一批B材料,發(fā)票注明價(jià)款50000元,稅率13%,同時(shí),對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅率9%,已收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,材料驗(yàn)收入庫(kù)(按實(shí)際成本核算),款項(xiàng)尚未支付。乙公司給予甲公司(2/10,1/20,n/30)的現(xiàn)金折扣條件,2021年5月20日甲公司以銀行存款支付價(jià)款(假定現(xiàn)金折扣考慮增值稅)。寫(xiě)出完整的分錄和數(shù)字結(jié)果,謝謝要所有分錄不要漏
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
是擔(dān)心甲方不收跨年發(fā)票,畢竟開(kāi)發(fā)票時(shí)項(xiàng)目還能有驗(yàn)收。所以如果甲方不收,我們就可能要作廢重開(kāi)
你好 ;? ?這個(gè)可以收取的。 可以收的??