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老師,月末廠里盤點盤盈后待處理財產(chǎn)損溢科目貸方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

2021-12-28 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-28 10:29

你好 ;? 貸方的話? ? 要看什么原因? 。到時 是收發(fā)計量錯誤計入 :借 待處理財產(chǎn)損益貸管理費用

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快賬用戶4897 追問 2021-12-28 10:30

之前盤點有誤,現(xiàn)在盤盈的啊

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:44

你好 ;? ? ? ? ?去沖給管理費用 去??

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你好 ;? 貸方的話? ? 要看什么原因? 。到時 是收發(fā)計量錯誤計入 :借 待處理財產(chǎn)損益貸管理費用
2021-12-28
您好,待處理財產(chǎn)損益一般不設耳機科目核算的,待處理財產(chǎn)損益一般結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用或其他應收款
2020-10-20
你好,那就直接補記,你是等于這筆庫存商品沒有記賬
2021-09-18
你好 你們是管理原因?qū)е碌谋P盈就是 沖借方管理費用負數(shù) 。 你做貸方我怕你系統(tǒng)識別不了 。 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:待處理財產(chǎn)損溢 借:管理費用-盤盈材料負數(shù) ;這樣來說
2021-03-10
這個盤盈的待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損溢   貸:管理費用
2022-09-21
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