管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊
老師您好!請(qǐng)問(wèn)盤(pán)虧的時(shí)候做的借原材料負(fù)數(shù),貸待處理財(cái)產(chǎn)損益負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用正數(shù),貸待處理財(cái)產(chǎn)損益正數(shù)可以嗎
老師你好,本月有盤(pán)盈,批準(zhǔn)后的分錄是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用—盤(pán)盈。在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,貸方的管理費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好老師,存貨盤(pán)盈的時(shí)候“借:庫(kù)存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,查出原因?yàn)楣芾聿簧扑隆敖瑁捍幚碡?cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用”,管理費(fèi)用只能在借方用負(fù)數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
發(fā)生的庫(kù)存商品盤(pán)盈收益(賬面無(wú)庫(kù)存、倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?做盤(pán)盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品,批準(zhǔn)后借庫(kù)存商品貸管理費(fèi)用?把這個(gè)盤(pán)盈商品銷(xiāo)售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷(xiāo)售收入,這樣做對(duì)嗎?老師
老師好,請(qǐng)問(wèn):關(guān)于庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)盈盤(pán)虧的賬務(wù)處理,無(wú)論盤(pán)盈盤(pán)虧都需要用待處理財(cái)產(chǎn)損益過(guò)渡一下,批準(zhǔn)后的處理對(duì)嗎? 盤(pán)盈: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:營(yíng)業(yè)外收入(無(wú)法查明原因) 其他應(yīng)付款(責(zé)任人) 盤(pán)虧: 借:管理費(fèi)用(無(wú)法查明原因) 其他應(yīng)收款(責(zé)任人) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
小規(guī)模印花稅也需要報(bào)么?
客戶(hù)不是對(duì)公轉(zhuǎn)賬,要求開(kāi)發(fā)票開(kāi)公司的抬頭,可以開(kāi)嗎?
老師,合并報(bào)表固定資產(chǎn)折舊部門(mén)錯(cuò)了對(duì)IPO上市有影響嗎
老師,老板要一份每天的現(xiàn)金日記賬報(bào)表,就是看今天現(xiàn)金結(jié)余多少類(lèi)的,能發(fā)一份這樣的報(bào)表嗎
老師,酒店行業(yè),網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的折扣,會(huì)計(jì)科目計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-美團(tuán)折扣這個(gè)科目在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候填入銷(xiāo)售費(fèi)用的哪一欄
老師新入職這家個(gè)稅申報(bào)800人,勞務(wù)派遣行業(yè),那個(gè)操作簡(jiǎn)單不我還不會(huì)呢
申報(bào)人員工資是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)還是按照應(yīng)付工資申報(bào)(應(yīng)付扣除社保了)
個(gè)體戶(hù)需要每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)我們是生產(chǎn)企業(yè),然后我們本年度出口了兩筆業(yè)務(wù),但是由于我們的內(nèi)銷(xiāo)大于外銷(xiāo),不產(chǎn)生退稅,我們申請(qǐng)了退稅,也交了附加稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況需要將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
破產(chǎn)管理人在管理過(guò)程中產(chǎn)生的一些費(fèi)用(如差旅費(fèi)等),發(fā)票抬頭是破產(chǎn)企業(yè),還是破產(chǎn)管理人呢
老師你看我的管理費(fèi)用—盤(pán)盈應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到借方還是在貸方添負(fù)數(shù)?
借方和貸方負(fù)數(shù)都是可以的啊
那為什么利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用不顯示盤(pán)盈的這12萬(wàn)呢
這個(gè)會(huì)抵減管理費(fèi)用的啊,會(huì)顯示的 管理費(fèi)用的減少你要用借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
借方負(fù)數(shù)顯示?您說(shuō)的是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候嗎?
貸:管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)到時(shí)候就是要么結(jié)轉(zhuǎn)到借方正數(shù),要么結(jié)轉(zhuǎn)到貸方負(fù)數(shù),老師我這樣理解對(duì)嗎?
借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費(fèi)用—盤(pán)盈? 負(fù)數(shù)
老師我沒(méi)明白,怎么都是借?批準(zhǔn)前是借:原材料貸:待處理資產(chǎn)損益 批準(zhǔn)后是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用—盤(pán)盈
借:原材料 貸:待處理資產(chǎn)損益 借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費(fèi)用—盤(pán)盈? 負(fù)數(shù)
為什么第二個(gè)分錄是2個(gè)借???
因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額都要借方體現(xiàn)