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老師您好,月末如果待處理財(cái)產(chǎn)損溢有金額,應(yīng)該轉(zhuǎn)入什么科目呢

2021-09-06 09:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-06 09:21

你好;? 你要根據(jù)老板審批的意見; 月末做處理 ;? ?你這個(gè) 要存貨盤盈了還是盤虧了??

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你好;? 你要根據(jù)老板審批的意見; 月末做處理 ;? ?你這個(gè) 要存貨盤盈了還是盤虧了??
2021-09-06
您好,待處理財(cái)產(chǎn)損益一般不設(shè)耳機(jī)科目核算的,待處理財(cái)產(chǎn)損益一般結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用或其他應(yīng)收款
2020-10-20
你好,同學(xué) 待處理財(cái)產(chǎn)損益要處理的,要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,或者營(yíng)業(yè)外支出
2024-01-28
你好 ;? 貸方的話? ? 要看什么原因? 。到時(shí) 是收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤計(jì)入 :借 待處理財(cái)產(chǎn)損益貸管理費(fèi)用
2021-12-28
您好 待處理財(cái)產(chǎn)損溢這個(gè)科目是屬于資產(chǎn)類科目 這個(gè)月末要結(jié)賬 沒(méi)有余額
2020-12-11
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