你好 你們是管理原因?qū)е碌谋P盈就是 沖借方管理費用負數(shù) 。 你做貸方我怕你系統(tǒng)識別不了 。 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:待處理財產(chǎn)損溢 借:管理費用-盤盈材料負數(shù) ;這樣來說
老師,庫存商品盤盈分錄,最后一行是營業(yè)外收入還是管理費用? 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:營業(yè)外收入還是管理費用??
老師,我們購進100噸鋼板,銷售出去,地磅有誤差,只有99.5噸,這時帳務(wù)處理對不對啊 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:原材料 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢
老師,盤盈的原材料怎么做賬,如果是沖減管理費用,管理費用二級科目選什么呢? 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用 對嗎?
老師,原材料盤盈或盤虧,能不能不用待處理財產(chǎn)損益這一科目,直接用原材料和管理費用這兩個科目?盤盈時借:原材料 貸:管理費用-盤盈
你好老師,存貨盤盈的時候“借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢”,查出原因為管理不善所致“借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用”,管理費用只能在借方用負數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??