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A企業(yè)為湖北地區(qū)從事種植業(yè)的小規(guī)模納稅人,2021年第二季度實現(xiàn)不含稅銷售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為1000元。11月份向一般納稅人B公司銷售初級農(nóng)產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明的金額為5000元,稅額為50元。B公司以銀行存款支付相應款項。 (1)請寫出A企業(yè)2021年第二季度與增值稅相關的會計分錄(包括銷售商品和繳納稅款的分錄,三個月的分錄合并在一起寫)。(4分) ? ? (2)請寫出A企業(yè)11月份向B公司銷售農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄,以及B企業(yè)購買貨物相應會計分錄(特別注意增值稅的相關處理)。(

2021-12-27 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-27 21:17

借銀行存款170000*1.01 貸主營業(yè)務收入170000 應交稅費170000*0.01 借應交稅費 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-12-27 21:18

借銀行存款5050 貸主營業(yè)務收入5000 應交稅費50 借庫存商品 貸銀行存款

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快賬用戶3533 追問 2021-12-27 21:52

請問第二問的B企業(yè)需不需要交增值稅(進項)

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齊紅老師 解答 2021-12-27 21:58

B企業(yè)需要交增值稅,進項

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2021-12-29
借銀行存款170000*1.01 貸主營業(yè)務收入170000 應交稅費170000*0.01 借 應交稅費170000*0.01 貸銀行存款
2021-12-28
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2021-12-29
借銀行存款170000*1.01 貸主營業(yè)務收入170000 應交稅費170000*0.01 借應交稅費 貸銀行存款
2021-12-27
借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入170000 應交稅費,應交增值稅170000×3% 免稅 借,應交稅費,應交增值稅51000 貸,營業(yè)外收入,減免稅額
2022-01-01
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