您好 請問當時收到藍字發(fā)票分錄怎么寫的
我是中間商,收到銷售方給的銷售折讓,銷售折讓是紅字負數發(fā)票,怎么做會計分錄
購買方開出紅字發(fā)票信息表,收到銷售方銷售折讓的發(fā)票怎么做分錄
買方收到的銷售折讓紅字發(fā)票怎么做賬務處理
我們是購買方,收到銷售方開具的紅字專票,我們作銷售折讓處理,這個賬務怎么做?
銷售方收到購買方紅字發(fā)票申請,銷售方怎么處理
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當地成立分公司后,然后全權委托分公司,除了簽一個全權委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結轉嗎?我可以這個月就結轉了嗎
請問老師匯算清繳暫估調增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000,現在我不想反結賬,現在25年4月調整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應付款-暫估 -43000 其他應付款法人-7000(相當于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應付款法人 7000,這是賬務處理,24年匯算清繳納稅調增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應該不能再返回吧?
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借庫存商品 應交稅費應交進項稅額 貸應付賬款
老師,那怎么做呢
請問庫存商品已經出售了么
出售了怎么做 沒出售又怎么做呢
沒出售直接沖減庫存商品 出售了沖減主營業(yè)務成本
老師,沒有出售,但是來貨時的進項發(fā)票已經抵扣,那我怎么做賬務處理
借庫存商品 借方紅字 貸他應交稅費應交進項稅額 貸方藍字 貸應付賬款 貸方紅字