你好 借:固定資產(chǎn)清理 1 ,?累計(jì)折舊9 ?,?貸:固定資產(chǎn)10 借:資產(chǎn)處置損益1?,??貸:固定資產(chǎn)清理1
請問去年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊賬面還有余額是什么原因?
固定資產(chǎn)直接報(bào)廢,正面還有余額做賬怎么做,原值10.折舊9,賬面余額1,怎么做賬
手工帳轉(zhuǎn)到軟件做賬,原來的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)是直接轉(zhuǎn)余額過來,還是要把賬面價(jià)值一起做到軟件里面
固定資產(chǎn)期初余額300336,期初折舊余額45836.5,期初固定資產(chǎn)凈值254499.5,本年度報(bào)廢一輛車原值13900,(已計(jì)提完折舊),報(bào)廢取得保值收入3600,怎么做分錄呢
老師,固定資產(chǎn)提完折舊后還有賬面價(jià)值,這個(gè)余額怎么處置?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
沒有資產(chǎn)處置損益直接放在營業(yè)外支出里面可以不
你好,沒有資產(chǎn)處置損益科目,就只能通過營業(yè)外支出核算了?