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老師好,我公司現(xiàn)在要一次性發(fā)放2018年12月至2019年6月份的臨時(shí)工工資(非勞務(wù)派遣,沒(méi)票)怎么辦才可以當(dāng)企業(yè)合理費(fèi)用,可以在匯算清繳前扣除

2021-12-27 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-27 11:56

你好! 用工資表,附網(wǎng)銀流水或者簽收依據(jù)就可以。

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快賬用戶2997 追問(wèn) 2021-12-27 11:57

那要申報(bào)個(gè)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-27 12:03

這個(gè)也是需要申報(bào)個(gè)稅的,但是是以前年度的,需要去大廳現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)。

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快賬用戶2997 追問(wèn) 2021-12-27 13:05

那現(xiàn)在發(fā)放的錢這個(gè)算是以前年度的個(gè)人所得,還是算現(xiàn)在這個(gè)月的個(gè)人所得

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齊紅老師 解答 2021-12-27 13:08

按道理需要計(jì)入以前年度,所以報(bào)個(gè)稅需要按以前年度申報(bào)。

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快賬用戶2997 追問(wèn) 2021-12-27 13:09

那分錄是怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-12-27 13:09

需要調(diào)整以前年度損益,成本費(fèi)用類科目用以前年度損益代替。按平時(shí)工資的分錄一樣做就可以。

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齊紅老師 解答 2021-12-27 13:11

 1、企業(yè)去年沒(méi)有計(jì)提工資時(shí):   借:以前年度損益調(diào)整     貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資   支付工資時(shí):   借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資     貸:銀行存款   結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整時(shí):   借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)     貸:以前年度損益調(diào)整   2、企業(yè)去年已計(jì)提工資時(shí):   借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資     貸:銀行存款

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快賬用戶2997 追問(wèn) 2021-12-27 13:14

是這樣的,上個(gè)月才收到這筆錢,是以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入入的賬,之前會(huì)計(jì)上也沒(méi)有什么處理,現(xiàn)在就拿來(lái)發(fā)放以前欠下的工資款。所以我不懂怎么處理。

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齊紅老師 解答 2021-12-27 13:18

如果拿這筆錢發(fā)工資,那上個(gè)月入賬就直接貸其他應(yīng)付款-工資,發(fā)放的時(shí)候借其他應(yīng)付款,這樣處理簡(jiǎn)單一點(diǎn)。

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快賬用戶2997 追問(wèn) 2021-12-27 13:21

上個(gè)月入賬是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,那還可以怎么改得過(guò)來(lái)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-27 13:22

把上個(gè)月憑證沖紅,重新做正確的。

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你好! 用工資表,附網(wǎng)銀流水或者簽收依據(jù)就可以。
2021-12-27
同學(xué)你好 這三種都可以的
2020-09-02
1、不可以 2、會(huì)計(jì)上做賬不改變,仍舊按月計(jì)提折舊 3、享受一次性扣除都是要填表格的
2020-12-11
您好,您若按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅,不需要,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),需要開具發(fā)票
2022-01-23
你好,可以沖紅一張的這個(gè),稅款到5月
2020-05-08
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