您好,您若按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅,不需要,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),需要開具發(fā)票
老師,我們是總包方,現(xiàn)在公司這邊提出臨工工資也從專戶走,但這樣的話可能會(huì)出現(xiàn)同一個(gè)人一個(gè)月通過專戶發(fā)放兩次的情況,因?yàn)槲覀兊呐R工有的是勞務(wù)分包的人,到時(shí)候他們也會(huì)提交這個(gè)人的工資通過專戶發(fā)放,這樣是可行的嗎?還有就是本來我們之前專戶發(fā)放的工資都沒有超過5000,但假如我們的一個(gè)這個(gè)月臨工有7000的工資通過專戶發(fā)放,我們這邊已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,那勞務(wù)分包方造這個(gè)人同一個(gè)月的工資還是5000元以內(nèi),他們勞務(wù)那邊關(guān)于這個(gè)工人還需要繳納個(gè)稅不呢?
老師,個(gè)人(不是我們公司員工)給我們公司拉的客戶。我們需要給他們支付提成,讓他們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,他們又不愿意按照勞務(wù)費(fèi)交納稅款(代扣代繳),我們領(lǐng)導(dǎo)的意思,說好了提成13000,就要支付給他們13000,讓他們個(gè)人和我們公司簽訂臨時(shí)用工協(xié)議,按工資發(fā)放,這樣可以么?還是怎么處理比較合適呢?
老師您好,我們是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,工地上的工人有一百多人,他們的工資每個(gè)月都是有我公司根據(jù)考勤計(jì)算上報(bào)甲方,由甲方統(tǒng)一發(fā)放,發(fā)放工資后,我公司會(huì)按照工資金額給甲方開票,這樣一來,我們的成本就是這些工人的工資了,但是現(xiàn)在問題是,這些工人也都是臨時(shí)的,每個(gè)月工作天數(shù)也不一定,我公司是否可以直接用代發(fā)工資協(xié)議,工資表做成本,還是需要這些工人給我公司開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票做成本呢
2021年7月29日成立一家建筑公司(自然人獨(dú)資)小規(guī)模納稅人,當(dāng)天領(lǐng)取到了執(zhí)照,基本戶號碼也出來了但是還沒去銀行提交資料,7月未開票。 請問,①8月初申報(bào)的時(shí)候,零申報(bào),需要報(bào)哪些稅種?現(xiàn)在都不能代開發(fā)票了嗎? ②對公賬戶資金可以轉(zhuǎn)入法人賬戶嗎?要什么條件? ③平時(shí)需要做賬建立賬簿嗎? ④底下工人平時(shí)是包工的,不繳納社保這種的,像臨時(shí)工一樣的,那么人工工資怎么核算,怎么發(fā)放?
公司在2021年9月份成立,現(xiàn)在2022.1.23這倆天要給臨時(shí)工發(fā)放工資,并沒有簽訂勞動(dòng)合同,有的人的工資超過10000,怎么計(jì)算個(gè)稅?需不需要去稅務(wù)局開發(fā)票?發(fā)放工資是用對公賬戶發(fā),應(yīng)該怎么發(fā)才比較合理呢?也可以不按月發(fā)放工資吧,就是按表格上的出勤天數(shù)來算,直接發(fā)放就可以嘛?是不是發(fā)放的時(shí)候要放在勞務(wù)報(bào)酬里?發(fā)放的同時(shí)繳納個(gè)人所得稅?或者后期補(bǔ)繳個(gè)人所得稅也可以吧?繳納完個(gè)人所得稅,單位還需不需要繳納其他稅費(fèi)呀?
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好,都是發(fā)放次月申報(bào)個(gè)人所得稅
下個(gè)月再申報(bào)對嘛
但是他們都沒有簽訂合同呀,那這樣是不是就得按勞務(wù)報(bào)酬來發(fā)呢
您好,是的,發(fā)放次月申報(bào)個(gè)人所得稅。無論哪個(gè)形式,盡量取得合同。方便后續(xù)處理
現(xiàn)在沒有發(fā)票
那我可以先發(fā)放工資嘛。然后再去取發(fā)票
您好,取得對方開發(fā)票,就不能按工資,只能按勞務(wù)
嗯嗯,我想問的是可以先發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬之后再取發(fā)票可以嘛?
我現(xiàn)在發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬。到下個(gè)月再去稅務(wù)局開發(fā)票也可以的吧?
您好,是可以的,沒問題,但是開發(fā)票需要繳納增值稅及其附加稅,這個(gè)是在計(jì)算個(gè)人所得稅前扣除的
就是我現(xiàn)在發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬,然后去稅務(wù)局之前我要這邊先繳納增值稅及其附加稅?還是可以直接去稅務(wù)局扣除?繳納的時(shí)候必須臨時(shí)工本人去嘛?還是財(cái)務(wù)也可以代替去呢?
您好,跟開發(fā)票方繳納增值稅和附加稅
您好,目前代開發(fā)票稅務(wù)會(huì)要求本人現(xiàn)場
那要是本人去不了的呢,這個(gè)怎么辦呢
您好,這個(gè)就很麻煩,可以試下電子稅務(wù)局能否申請代開