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問問老師這道題1-10的會計分錄怎么做

問問老師這道題1-10的會計分錄怎么做
2021-12-26 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-26 13:48

1借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 2借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金 3借管理費用 貸銀行存款 4借管理費用 庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 5借原材料 應(yīng)交稅費 貸銀行存款

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快賬用戶7722 追問 2021-12-26 13:49

這個是事業(yè)單位的,老師

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快賬用戶7722 追問 2021-12-26 13:49

不對吧這樣做

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:50

6借制造費用 貸銀行存款 7借銀行存款 財務(wù)費用 貸應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收利息 8借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 9借固定資產(chǎn) 貸長期應(yīng)付款 10借長期應(yīng)付款 貸銀行存款

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2021-12-26
你好,請稍后,老師正在做答中
2022-10-28
學(xué)員您好, (1)本年度1—7月, 借:研發(fā)支出—資本化支出? ?230? ? (200%2B30) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—費用化支出? ?150? ? (130%2B20) ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? ? 41.6 ? ? 貸:銀行存款? ?421.6 7月,研發(fā)完成時, 借:無形資產(chǎn)? ? 300? ?(70%2B230) ? ?貸:研發(fā)支出—資本化支出? ?300 借:管理費用? ? 150 ? ?貸:研發(fā)支出—費用化支出? ?150 本年度7—12月無形資產(chǎn)計提攤銷金額=300/(10*2)=15(萬元) 借:管理費用? ?15 ? ?貸:累計攤銷? ?15 (2)本年度12月無形資產(chǎn)計提減值準備前的賬面價值=300-15=285(萬元) 借:資產(chǎn)減值損失? ?100? ?(285-185) ? ?貸:無形資產(chǎn)減值準備? ?100 (3)本年度12月,收取F專利技術(shù)出租收入時, 借:銀行存款? ?10.6 ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?10 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?0.6 計提F專利技術(shù)攤銷時, 借:管理費用? ? 6 ? ?貸:累計攤銷? ?6
2020-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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