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請(qǐng)問(wèn)老師,這道題的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

請(qǐng)問(wèn)老師,這道題的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
2022-06-01 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-01 09:24

借:銀行存款? 16800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 16800 借:銀行存款? 13600 貸:遞延收益? 13600 借:遞延收益11 200貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11 200 借:遞延收益?。?3 600-11 200)2 400貸:合同負(fù)債 2 400 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 23520貸:庫(kù)存商品? 23520

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快賬用戶5155 追問(wèn) 2022-06-01 09:30

那這個(gè)遞延負(fù)債2400以后怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:36

再賣出2400對(duì)應(yīng)的貨,確認(rèn)收入

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快賬用戶5155 追問(wèn) 2022-06-01 09:40

收到政府補(bǔ)助13600的時(shí)候,是計(jì)遞延收益還是計(jì)合同負(fù)債?答案是計(jì)的合同負(fù)債,然后再轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:44

沒啥區(qū)別吧,從中間轉(zhuǎn)了一道,遞延收益還是0。

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快賬用戶5155 追問(wèn) 2022-06-01 09:48

不是,這個(gè)不屬于政府補(bǔ)助,適用收入準(zhǔn)則

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快賬用戶5155 追問(wèn) 2022-06-01 09:49

那這個(gè)合同負(fù)債有沒有涉及到遞延?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:59

哦哦,那就補(bǔ)從遞延中間轉(zhuǎn)吧,直接計(jì)入合同負(fù)債。 有遞延,我沒寫出來(lái)。 借:遞延所得稅資產(chǎn)? 600 貸:所得稅費(fèi)用? 600

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快賬用戶5155 追問(wèn) 2022-06-01 10:02

這個(gè)遞延到底在什么時(shí)候考慮啊

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齊紅老師 解答 2022-06-01 10:05

這個(gè)遞延是合同負(fù)債引起的,只要這個(gè)余額還在,就一直有這個(gè)。一直到確認(rèn)收入的時(shí)候,把遞延資產(chǎn)轉(zhuǎn)回。

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借:銀行存款? 16800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 16800 借:銀行存款? 13600 貸:遞延收益? 13600 借:遞延收益11 200貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11 200 借:遞延收益 (13 600-11 200)2 400貸:合同負(fù)債 2 400 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 23520貸:庫(kù)存商品? 23520
2022-06-01
學(xué)員您好, (1)借:銀行存款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:短期借款? ?500 每月計(jì)提利息時(shí), 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? ? 2.5? (500*6%/12) ? ?貸:應(yīng)付利息? ? 2.5 (2)借:預(yù)付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?500 (3)借:在建工程? ?698 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?90.74 ? ? ? ? ? ? 貸:預(yù)付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銀行存款? ?288.74 (4)借:在建工程? ?10 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?0.6 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ?10.6 (5)2019年12月31日還本付息時(shí), 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?2.5 ? ? ? ?應(yīng)付利息? ?27.5? ?(2.5*11) ? ? ? ?短期借款? ?500 ? ?貸:銀行存款? ? 530 (6)2021年6月30日,首先將生產(chǎn)線的賬面價(jià)值373.2萬(wàn)元計(jì)入“固定資產(chǎn)清理”科目 殘料作價(jià)和保險(xiǎn)公司賠償款, 借:原材料? ?5 ? ? ? ?其他應(yīng)收款? ?200 ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ? 205 支付清理費(fèi)用? ?? 借:固定資產(chǎn)清理? ?3 ? ?貸:銀行存款? ?3 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí), 借:營(yíng)業(yè)外支出? ? 171.2? (373.2%2B3-205) ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?171.2
2020-11-29
你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
2022-04-12
2借待處理財(cái)產(chǎn)損益20000 貸庫(kù)存商品20000 借其他應(yīng)收款3000 管理費(fèi)用17000 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益20000
2023-05-25
您好,正在為您解答
2023-06-07
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