學(xué)員您好, (1)本年度1—7月, 借:研發(fā)支出—資本化支出? ?230? ? (200%2B30) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—費(fèi)用化支出? ?150? ? (130%2B20) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ? 41.6 ? ? 貸:銀行存款? ?421.6 7月,研發(fā)完成時(shí), 借:無(wú)形資產(chǎn)? ? 300? ?(70%2B230) ? ?貸:研發(fā)支出—資本化支出? ?300 借:管理費(fèi)用? ? 150 ? ?貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出? ?150 本年度7—12月無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提攤銷(xiāo)金額=300/(10*2)=15(萬(wàn)元) 借:管理費(fèi)用? ?15 ? ?貸:累計(jì)攤銷(xiāo)? ?15 (2)本年度12月無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備前的賬面價(jià)值=300-15=285(萬(wàn)元) 借:資產(chǎn)減值損失? ?100? ?(285-185) ? ?貸:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? ?100 (3)本年度12月,收取F專(zhuān)利技術(shù)出租收入時(shí), 借:銀行存款? ?10.6 ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?10 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)? ?0.6 計(jì)提F專(zhuān)利技術(shù)攤銷(xiāo)時(shí), 借:管理費(fèi)用? ? 6 ? ?貸:累計(jì)攤銷(xiāo)? ?6
請(qǐng)問(wèn)老師這道題目的完整會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)老師這道題的完整分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師這一道大題該怎么寫(xiě)完整的分錄呢,謝謝老師
老師,這道題的完整會(huì)計(jì)分錄怎么做?解題思路是啥
老師好! 請(qǐng)問(wèn)這道題完整的正確的會(huì)計(jì)分錄是什么?
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫(xiě)著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話(huà),需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)車(chē)間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類(lèi)開(kāi)票類(lèi)目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來(lái)報(bào)銷(xiāo)很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?