你好,看賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的貸方
你好,老師我想請(qǐng)教一下,公司繳納增值稅及附加等稅費(fèi),增值稅稅負(fù)率是3.5%~4%,怎么計(jì)算才知道自己公司的增值稅稅負(fù)有沒(méi)有繳納到3.5%,
老師,算稅負(fù)率的公式我知道,但是怎么準(zhǔn)確找出哪個(gè)才是算當(dāng)年稅負(fù)率的應(yīng)交增值稅呢,我很矛盾
已知增值稅的稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/收入,那么知道了稅負(fù)率,收入,怎么算應(yīng)交增值稅呢?公式是怎么的?
老師,我明天要去企業(yè)面試主辦會(huì)計(jì),我需要準(zhǔn)備準(zhǔn)備麻煩您幫我解答一下,(1)企業(yè)所得稅率及計(jì)算公式(2)增值稅稅負(fù)率及計(jì)算公式(3)給老板朋友代開(kāi)發(fā)票加幾個(gè)點(diǎn)怎么計(jì)算(4)2022年制造企業(yè)有哪些新的優(yōu)惠政策?《5》工業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率及計(jì)算公式 麻煩老師回答一下,謝謝
老師啊,都在計(jì)算這個(gè)應(yīng)交的9增值稅有沒(méi)有超過(guò)稅負(fù)率,我有疑問(wèn)的是這個(gè)稅負(fù)率是從哪兒得來(lái)的啊,我知道是用應(yīng)交增值稅除以不含稅收入,可是衡量它的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)比如說(shuō)稅負(fù)率是3%,那么這個(gè)3%是怎么來(lái)的呢??有規(guī)定文件嗎?還是說(shuō)這個(gè)就是定死的3%
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我要查一年的
我要知道這個(gè)原理,應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算出來(lái)的
一年的也一樣看賬上這個(gè)科目的貸方合計(jì),增值稅應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出