繳納的社保/不含稅收入
你好,老師我想請教一下,公司繳納增值稅及附加等稅費,增值稅稅負率是3.5%~4%,怎么計算才知道自己公司的增值稅稅負有沒有繳納到3.5%,
老師你好,我們是一般納稅人公司的增值稅稅負是3%,我想問一下,我可以用進項稅全部進行抵扣嗎?就不用交增值稅,沒有增值稅就沒有這個附加稅了,如果按稅負3%算的話,增值稅和附加稅都要交。
你好,老師,我們是物業(yè)管理有限公司小規(guī)模,每個月都會計提增值稅,但不知道計提增值稅的分錄,和季末要繳納增值稅和附加稅的分錄怎樣寫?
老師,我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),按照圖片中公式,我公司當月免抵退稅銷售額+按照適用稅率銷售額=180萬元,總稅負率是3.5%, 180萬×3.5%=應繳納稅金6.3萬元,當期免抵退稅額1萬元,實際繳納稅金是5.3萬元,稅負率計算:(免抵稅額1萬元+應交稅金6.3萬元)/180萬元=4%?最終的增值稅稅負率是4%還是3.5%?
請問老師,我司總資產(chǎn)在5000萬元以上,增值稅附加稅按什么比例繳納?比如稅負率是4%,增值稅是200萬元,附加稅怎么計算?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
繳納的社保?
你好 剛才打錯了 繳納的增值稅