收入乘以銷售的稅率減進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù) 求進(jìn)項(xiàng)就可以的,進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)了,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就等于繳納的增值稅。
知道行業(yè)稅負(fù)率就知道應(yīng)該交多少稅了嗎?怎么算?(增值稅,所得稅)
老師,如果我公司算的稅負(fù)率跟毛利率不一樣呢? 應(yīng)交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負(fù)率=應(yīng)交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
老師,知道收入,增值稅稅負(fù)率,怎么倒推成本呢
老師,算稅負(fù)率的公式我知道,但是怎么準(zhǔn)確找出哪個(gè)才是算當(dāng)年稅負(fù)率的應(yīng)交增值稅呢,我很矛盾
老師,我知道銷項(xiàng)和稅負(fù)率,怎么算應(yīng)交增值稅
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
比如稅負(fù)率是3%,收入是1萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該怎么算呢?
你好,你的稅率是多少的?
什么我的稅率
你的增值稅稅率的
收入乘以銷售的稅率減進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù) 這和銷售稅率
不是啊,就是知道了本行業(yè)的稅負(fù)率,要怎么繳納增值稅?
應(yīng)交增值稅/10000=3% 應(yīng)交增值稅等于10000*3%
老師,我們知道了應(yīng)交的增值稅是1000,可以低于這個(gè)金額或者是等于這個(gè)金額不?
你好,上下浮動(dòng)0.2%都可以的。
那這個(gè)也太少了吧
你好,這個(gè)是季度的稅賦,你系度達(dá)得到就可以啊。